w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.135.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 46 896,00 zł zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie  dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 382 653,48 zł

po stronie wydatków kwotą 30 470 587,25 zł.

 

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.135.2014

z dnia 30.06.2014 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

851

Ochrona zdrowia

 

84,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

84,00

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

84,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.1.2014 z 04.06.2014 r. Powyższe zwiększenie w planie dotacji dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2014 rok i jest przeznaczone na sfinansowanie, zgodnie z art.. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami), kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 stawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

2.

852

Pomoc społeczna

 

46 812,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

46 812,00

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na wspieranie rodziny

 

45 065,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.186.3.2014 z 10.06.2014 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz.83, poz. 53 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

 

 

2.  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na rodziny wielodzietne

 

1 747,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.3.2014 z 23.06.2014 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Mnistrów z 27.05.2014 r. w spr. szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 

 

 

 

 

 

 

Razem

46 896,00

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

851

 

Ochrona zdrowia

 

84,00

 

 

85195

Pozostała działalność

 

84,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

84,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

84,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

84,00

 

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

 

46 812,00

 

 

85206

Wspieranie rodziny

 

45 065,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

45 065,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

45 065,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

45 065,00

 

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

 

1 747,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 747,00

 

 

 

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

 

1 747,00

 

 

 

a) Karta Dużej Rodziny

 

1 747,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

46 896,00

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.135.2014

z dnia 30.06.2014 roku

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

600

Transport i łączność

250 000,00

250 000,00

 

 

 

* Dochody bieżące:

 

250 000,00

 

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku

 

250 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dochody majątkowe:

250 000,00

 

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku

250 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

250 000,00

250 000,00

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

600

 

Transport i łączność

250 000,00

250 000,00

 

 

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

250 000,00

250 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

250 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

250 000,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

250 000,00

 

 

 

a) Remont mostu drogowego na kanale Rudka w ciągu ul. Powstańców - Kolejowej w Kuźni Raciborskiej

 

250 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

250 000,00

 

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

250 000,00

 

 

 

 

a) Remont mostu drogowego na kanale Rudka w ciągu ul. Powstańców - Kolejowej w Kuźni Raciborskiej

250 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

250 000,00

250 000,00

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.135.2014

z dnia 30.06.2014 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

840,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

840,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

840,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

840,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

840,00

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

840,00

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

840,00

 

 

92195

Pozostała działalność

 

840,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

840,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

840,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

840,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

 

840,00

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Turze

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

758

 

Różne rozliczenia

4 295,16

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 295,16

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

4 295,16

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4 295,16

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

4 295,16

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

4 295,16

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

4 295,16

 

 

70095

Pozostała działalność

 

4 295,16

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

 

4 295,16

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

 

4 295,16

 

 

 

1. Wykonanie ogrodzenia wokół kaplicy w Siedliskach

 

4 295,16

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Siedliska

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

Różne rozliczenia

5 058,38

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

5 058,38

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

5 058,38

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

5 058,38

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

5 058,38

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

5 058,38

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

5 058,38

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

5 058,38

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

5 058,38

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

5 058,38

 

 

 

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

 

5 058,38

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Budziska

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

758

 

Różne rozliczenia

574,68

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

574,68

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

574,68

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

574,68

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

574,68

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

574,68

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

326,93

 

 

75095

Pozostała działalność

 

326,93

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

326,93

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

326,93

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

326,93

 

 

 

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

 

326,93

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

10,27

 

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

 

10,27

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

10,27

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

10,27

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

10,27

 

 

 

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

 

10,27

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

237,48

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

17,80

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

17,80

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

17,80

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

17,80

 

 

 

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

 

17,80

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92195

Pozostała działalność

 

219,68

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

219,68

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

219,68

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

219,68

 

 

 

a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)

 

219,68

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

851

 

Ochrona zdrowia

50,00

50,00

 

 

85195

Pozostała działalność

50,00

50,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

50,00

50,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

50,00

50,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

36,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

50,00

14,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

50,00

14,00

 

 

 

dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

852

 

Pomoc społeczna

594,00

594,00

 

 

85295

Pozostała działalność

594,00

594,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

594,00

594,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

594,00

594,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

 

594,00

 

 

 

a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 

594,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

594,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

11 412,22

11 412,22

 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.135.2014

z dnia 30.06.2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014  ROK                        (w złotych i groszach)

 

 

 

 

(po zmianach)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

37 936,92

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

37 936,92

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

71 742,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

71 742,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 466,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

15 266,00

 

 

 

 

4.

752

Obrona narodowa

300,00

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

300,00

 

 

 

 

5.

851

Ochrona zdrowia

167,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

167,00

 

 

 

 

6.

852

Pomoc społeczna

2 149 164,00

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 149 164,00

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 091 129,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 000,00

 

 

3. Dodatki energetyczne

5 852,00

 

 

4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania  osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

42 436,00

 

 

5.  Rodziny wielodzietne

1 747,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 277 775,92

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 259 309,92

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

18 466,00

II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

750

 

Administracja publiczna

1 600,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

1 600,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

1 600,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

60 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

61 600,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2014 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

37 936,92

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

37 936,92

 

 

 

* Wydatki bieżące:

37 936,92

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

37 936,92

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

37 536,92

 

 

 

 

 

2.

750

 

Administracja publiczna

71 742,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

71 742,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

71 742,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

71 742,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

71 380,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

362,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 466,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 200,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

15 266,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 266,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 186,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 580,29

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 605,71

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 080,00

 

 

 

 

 

4.

752

 

Obrona narodowa

300,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

300,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

300,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

300,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00

 

 

 

 

 

5.

851

 

Ochrona zdrowia

167,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

167,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

167,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

167,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

120,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

47,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

47,00

 

 

 

 

 

6.

852

 

Pomoc społeczna

2 149 164,00

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 091 129,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 091 129,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

117 789,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

102 489,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

51 072,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

41 270,00

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

10 147,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 300,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

15 300,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

1 973 340,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 622 340,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

351 000,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

8 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 000,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

5 852,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

5 852,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

5 737,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

5 737,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

115,00

 

 

 

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

115,00

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

44 183,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

44 183,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

41 200,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

41 200,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 983,00

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tym:

2 341,00

 

 

 

a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

594,00

 

 

 

b) Karta Dużej Rodziny

1 747,00

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

642,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 277 775,92

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.07.2014 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż