w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr B.0050.135.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 46 896,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 30 382 653,48 zł
po stronie wydatków kwotą 30 470 587,25 zł.
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
Burmistrza Nr B.0050.135.2014 |
||||||||
z dnia 30.06.2014 r. |
||||||||
§ 1 |
||||||||
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
851 |
Ochrona zdrowia |
|
84,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
84,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
84,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.1.2014 z 04.06.2014 r. Powyższe zwiększenie w planie dotacji dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2014 rok i jest przeznaczone na sfinansowanie, zgodnie z art.. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami), kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 stawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami). |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
46 812,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
46 812,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na wspieranie rodziny |
|
45 065,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.186.3.2014 z 10.06.2014 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz.83, poz. 53 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). |
||||||||
|
|
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na rodziny wielodzietne |
|
1 747,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.3.2014 z 23.06.2014 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Mnistrów z 27.05.2014 r. w spr. szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||
Razem |
46 896,00 |
|||||||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
84,00 |
|||
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
|
84,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
84,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
84,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
84,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
46 812,00 |
|||
|
|
85206 |
Wspieranie rodziny |
|
45 065,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
45 065,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
45 065,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
45 065,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
1 747,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 747,00 |
|||
|
|
|
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
|
1 747,00 |
|||
|
|
|
a) Karta Dużej Rodziny |
|
1 747,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
Razem |
46 896,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||||
Burmistrza Nr B.0050.135.2014 |
||||||||
z dnia 30.06.2014 roku |
||||||||
§ 1 |
||||||||
Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
600 |
Transport i łączność |
250 000,00 |
250 000,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
250 000,00 |
|||
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku |
|
250 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
* Dochody majątkowe: |
250 000,00 |
|
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku |
250 000,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||
Razem |
250 000,00 |
250 000,00 |
||||||
§ 2 |
||||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
600 |
|
Transport i łączność |
250 000,00 |
250 000,00 |
|||
|
|
60078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
250 000,00 |
250 000,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
250 000,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
250 000,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
250 000,00 |
|||
|
|
|
a) Remont mostu drogowego na kanale Rudka w ciągu ul. Powstańców - Kolejowej w Kuźni Raciborskiej |
|
250 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
250 000,00 |
|
|||
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
250 000,00 |
|
|||
|
|
|
a) Remont mostu drogowego na kanale Rudka w ciągu ul. Powstańców - Kolejowej w Kuźni Raciborskiej |
250 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
Razem |
250 000,00 |
250 000,00 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia |
||||||
Burmistrza Nr B.0050.135.2014 |
||||||
z dnia 30.06.2014 r. |
||||||
§ 1 |
||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
840,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
840,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
840,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
840,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
840,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
840,00 |
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
|
840,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
840,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
840,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
840,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych) |
|
840,00 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Turze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
4 295,16 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
4 295,16 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
4 295,16 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
4 295,16 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
4 295,16 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
4 295,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
4 295,16 |
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
|
4 295,16 |
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
4 295,16 |
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
4 295,16 |
|
|
|
|
1. Wykonanie ogrodzenia wokół kaplicy w Siedliskach |
|
4 295,16 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Siedliska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
5 058,38 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
5 058,38 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 058,38 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
5 058,38 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
5 058,38 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
5 058,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
5 058,38 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
5 058,38 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
5 058,38 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
5 058,38 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych) |
|
5 058,38 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Budziska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
574,68 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
574,68 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
574,68 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
574,68 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
574,68 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
574,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
326,93 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
|
326,93 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
326,93 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
326,93 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
326,93 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych) |
|
326,93 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
10,27 |
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
|
10,27 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
10,27 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
10,27 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
10,27 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych) |
|
10,27 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
237,48 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
17,80 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
17,80 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
17,80 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
17,80 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych) |
|
17,80 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
|
219,68 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
219,68 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
219,68 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
219,68 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych) |
|
219,68 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
36,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
50,00 |
14,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
50,00 |
14,00 |
|
|
|
|
dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
594,00 |
594,00 |
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
594,00 |
594,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
594,00 |
594,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
594,00 |
594,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
|
594,00 |
|
|
|
|
a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne |
|
594,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
594,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Razem |
11 412,22 |
11 412,22 |
Burmistrza Nr B.0050.135.2014 |
||||
z dnia 30.06.2014 roku |
||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok |
||||
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 ROK (w złotych i groszach) |
||||
|
|
|
|
|
(po zmianach) |
||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
37 936,92 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego |
37 936,92 |
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
71 742,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
71 742,00 |
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
18 466,00 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego |
15 266,00 |
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
5. |
851 |
Ochrona zdrowia |
167,00 |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
167,00 |
|
|
|
|
|
|
6. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 149 164,00 |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 149 164,00 |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 091 129,00 |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 000,00 |
|
|
|
3. Dodatki energetyczne |
5 852,00 |
|
|
|
4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego |
42 436,00 |
|
|
|
5. Rodziny wielodzietne |
1 747,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 277 775,92 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 259 309,92 |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
18 466,00 |
|
II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 600,00 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
1 600,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
1 600,00 |
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
60 000,00 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
60 000,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
61 600,00 |
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2014 rok (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
37 936,92 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
37 936,92 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
37 936,92 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
37 936,92 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
400,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
37 536,92 |
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
71 742,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
71 742,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
71 742,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
71 742,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
71 380,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
362,00 |
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
18 466,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 200,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
15 266,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 266,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 186,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 580,29 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 605,71 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 080,00 |
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
300,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
300,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
|
5. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
167,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
167,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
167,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
167,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
120,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
47,00 |
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
47,00 |
|
|
|
|
|
6. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 149 164,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 091 129,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 091 129,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
117 789,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
102 489,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
51 072,00 |
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
41 270,00 |
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
10 147,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 300,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
15 300,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
1 973 340,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 622 340,00 |
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
351 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 000,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 000,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 000,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 000,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
5 852,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 852,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
5 737,00 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
5 737,00 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
115,00 |
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
115,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
44 183,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
44 183,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
41 200,00 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
41 200,00 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
2 983,00 |
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tym: |
2 341,00 |
|
|
|
a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
594,00 |
|
|
|
b) Karta Dużej Rodziny |
1 747,00 |
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 277 775,92 |
|
|
|
|
|
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
Informację wytworzył: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Data publikacji: | 18.07.2014 09:49 |
Rejestr zmian dokumentu
18.07.2014 09:49 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|