w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.73.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 96 663,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 29 959 164,91 zł

po stronie wydatków kwotą 29 781 934,23 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.73.2014

z dnia 08.04.2014 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

 

28 840,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

28 840,00

 

 

1.  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 

28 840,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.27.2014 z 26.03.2014 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z 24.12.2013 r.

 

 

 

 

 

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

67 823,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

67 823,00

 

 

1.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

 

67 823,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.5.2014 z 28.03.2014 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok w cz. 83, poz. 26 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

 

 

Razem

96 663,00

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

 

Pomoc społeczna

 

28 840,00

 

 

85295

Pozostała działalność

 

28 840,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

28 840,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

28 000,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

 

28 000,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

840,00

 

 

 

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

840,00

 

 

 

 

 

 

2.

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

67 823,00

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

67 823,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

67 823,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

67 823,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

96 663,00

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.73.2014

z dnia 08.04.2014 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

76,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

76,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

76,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

76,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

76,00

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

76,00

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

76,00

 

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

76,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

76,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

76,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

76,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki (do dyspozycji jednostek pomocniczych)

 

76,00

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

758

 

Różne rozliczenia

11 000,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

11 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

11 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11 000,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

11 000,00

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

11 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

 

8 000,00

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

8 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

8 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

8 000,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

8 000,00

 

 

 

a) Remont chodników i dojść do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej

 

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

630

 

Turystyka

 

3 000,00

 

 

63003

Zadana w zakresie upowszechniania turystyki

 

3 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

3 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

3 000,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

3 000,00

 

 

 

 

 

 

3.

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 050,00

3 050,00

 

 

92195

Pozostała działalność

3 050,00

3 050,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 050,00

3 050,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 050,00

3 050,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

3 050,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 050,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

3 050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

14 126,00

14 126,00

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.73.2014

z dnia 08.04.2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014  ROK                        (w złotych i groszach)

 

 

 

 

(po zmianach)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4,00

 

 

 

 

1.

750

Administracja publiczna

71 742,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

71 742,00

 

 

 

 

2.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 200,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

 

 

 

 

3.

752

Obrona narodowa

300,00

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

300,00

 

 

 

 

4.

851

Ochrona zdrowia

83,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

83,00

 

 

 

 

5.

852

Pomoc społeczna

2 147 417,00

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 147 417,00

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 091 129,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 000,00

 

 

3. Dodatki energetyczne

5 852,00

 

 

4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania  osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

42 436,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 222 742,00

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 219 542,00

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

3 200,00

II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

1 600,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

1 600,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

1 600,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

60 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

61 600,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2014 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

750

 

      Administracja publiczna

71 742,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

71 742,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

71 742,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

71 742,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

71 380,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

362,00

 

 

 

 

 

2.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 200,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

 

 

 

 

 

3.

752

 

Obrona narodowa

300,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

300,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

300,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

300,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00

 

 

 

 

 

4.

851

 

Ochrona zdrowia

83,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

83,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

83,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

83,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

83,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

83,00

 

 

 

 

 

5.

852

 

Pomoc społeczna

2 147 417,00

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 091 129,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 091 129,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

110 789,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

102 489,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

51 072,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

41 270,00

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

10 147,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 300,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

8 300,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

1 980 340,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 629 340,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

351 000,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

8 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 000,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

5 852,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

5 852,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

5 737,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

5 737,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

115,00

 

 

 

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

115,00

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

42 436,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

42 436,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

41 200,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

41 200,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 236,00

 

 

 

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 236,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 222 742,00

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.04.2014 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż