w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.111.2015

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 6 maja 2015 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 19 tiret drugie Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 310,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 881 106,96 zł

po stronie wydatków kwotą  31 744 557,41 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.111.2015

z dnia 06.05.2015 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

8 310,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

8 310,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na wybory Prezydenta RP

 

8 310,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie: 1) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Nr DKT-680-16/24/15 z dnia 27.04.2015 r. informującego o zwiększeniu o 270 zł dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenie operatora obwodowej komisji wyborczej w głosowaniu ponownym; 2) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Nr DKT-680-18/24/15 z dnia 30.04.2015 r. informującego o zwiększeniu o 8.040 zł dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. z przeznaczeniem na diety członków komisji obwodowych.

 

 

Razem

8 310,00

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

8 310,00

 

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

8 310,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

8 310,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

8 040,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na

 

270,00

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

8 310,00

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.111.2015

z dnia 06.05.2015 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

436,65

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

436,65

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

436,65

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

436,65

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

436,65

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

436,65

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

436,65

 

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

436,65

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

436,65

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

436,65

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

436,65

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

436,65

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

758

 

Różne rozliczenia

301,35

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

301,35

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

301,35

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

301,35

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

301,35

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

301,35

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

301,35

 

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

301,35

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

301,35

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

301,35

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

301,35

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

301,35

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle "Stara Kuźnia"

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

Różne rozliczenia

14 000,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

14 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

14 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

14 000,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

14 000,00

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

14 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

14 000,00

 

 

90095

Pozostała działalność

 

14 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

14 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

14 000,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:

 

14 000,00

 

 

 

a) Uregulowanie dopływu i odpływy wód oraz przeprowadzenie prac remontowych na ośrodku wodnym "Wodnik"

 

14 000,00

 

 

 

 

 

 

4.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

191,06

191,06

 

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

191,06

191,06

 

 

 

* Wydatki bieżące:

191,06

191,06

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na

191,06

191,06

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

191,06

 

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

191,06

 

 

 

 

 

 

5.

852

 

Pomoc społeczna

2 112,14

2 112,14

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

 

1 430,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 430,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

1 430,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

1 430,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

1 430,00

 

 

 

 

 

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 112,14

682,14

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 112,14

682,14

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 112,14

682,14

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 112,14

682,14

 

 

 

 

 

 

Razem

17 041,20

17 041,20

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.111.2015

z dnia 06.05.2015 roku

 

 

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

52 717,59

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

52 717,59

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

44 053,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

44 053,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

25 384,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 100,00

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeiem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

22 284,00

 

 

 

 

4.

752

Obrona narodowa

600,00

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

600,00

 

 

 

 

5.

851

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

275,00

 

 

 

 

6.

852

Pomoc społeczna

2 202 445,58

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 202 445,58

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 860,00

 

 

3. Dodatek energetyczny

1 549,58

 

 

4. Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 325 475,17

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 300 091,17

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

25 384,00

II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

200,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

200,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

200,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

10 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

10 200,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2015 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

52 717,59

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostala działalność

52 717,59

 

 

 

* Wydatki bieżące:

52 717,59

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

52 717,59

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

52 417,59

 

 

 

 

 

2.

750

 

      Administracja publiczna

44 053,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

44 053,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

44 053,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

44 053,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

43 653,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

25 384,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 100,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 100,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 100,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 100,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 100,00

 

 

 

 

 

 

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

22 284,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

22 284,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

14 244,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 872,94

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 371,06

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 040,00

 

 

 

 

 

4.

752

 

Obrona narodowa

600,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

600,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

600,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600,00

 

 

 

 

 

5.

851

 

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

275,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

198,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

77,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

77,00

 

 

 

 

 

6.

852

 

Pomoc społeczna

2 202 445,58

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 191 275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

146 571,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

136 908,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

71 820,00

 

 

 

aa) podopiecznych

50 820,00

 

 

 

ab) zasiłek dla opiekuna

21 000,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

50 100,00

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

11 988,00

 

 

 

d) Zasiłek dla opiekuna

3 000,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 663,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

9 663,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 044 704,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 548 864,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

396 000,00

 

 

 

c) Zasiłek dla opiekuna

99 840,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 860,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

8 860,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 860,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 860,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 860,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 549,58

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 549,58

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

31,88

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31,88

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

1 517,70

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

1 517,70

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

761,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

761,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

761,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

761,00

 

 

 

a) Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 325 475,17

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2015 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż