w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.334.2015

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 listopada 2015 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 166,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 31 973 641,44 zł

po stronie wydatków kwotą  33 208 113,24 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

Burmistrza Nr B.0050.334.2015

 

z dnia 30.11.2015 r.

 
             
 

§ 1

 

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok:

 

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

851

Ochrona zdrowia

 

166,00

 

 

 

* Dochody bieżące:

 

166,00

 

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

166,00

 

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.11.2015 z 12.11.2015 r. Zwiększenie dotyczy wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2015 rok, przeznaczonych na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 581 z późn. zm.), kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

 
       

 

 

 
     

Razem

 

166,00

 

§ 2

 

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

851

 

Ochrona zdrowia

 

166,00

 

 

 

85195

Pozostała działalność

 

166,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

166,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

166,00

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

120,00

 

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

46,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

46,00

 
       

 

 

 
     

Razem

 

166,00

 

 

 

 

     

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

 
     

Burmistrza Nr B.0050.334.2015

 
     

z dnia 30.11.2015 r.

 
             
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

 
             

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

Różne rozliczenia

5 480,88

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

5 480,88

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

5 480,88

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

5 480,88

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

5 480,88

 

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

5 480,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

5 480,88

 

 

 

90095

Pozostała działalność

 

5 480,88

 

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

 

5 480,88

 

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

 

5 480,88

 

 

 

 

a) Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw na terenie jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1

 

5 480,88

 

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

758

 

Różne rozliczenia

11 685,00

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

11 685,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

11 685,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11 685,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

11 685,00

 

 

 

 

 

a) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

11 685,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

11 685,00

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

11 685,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

11 685,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

11 685,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

11 685,00

 

 

 

 

a) Opracowanie ekspertyzy awaryjnej naprawy jazu na rzecze Ruda

 

11 685,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

Różne rozliczenia

250,00

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

250,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

250,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

250,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

250,00

 

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

250,00

 

 

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

250,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

250,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

250,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

250,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Razem

17 415,88

17 415,88

 
             

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.334.2015

z dnia 30.11.2015 roku

 

 

 

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

 

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

69 025,54

 

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

69 025,54

 

 

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

58 643,00

 

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

58 643,00

 

 

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

67 834,00

 

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 100,00

 

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 560,00

 

 

 

3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP

17 442,00

 

 

 

4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

4 678,00

 

 

 

5. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

12 054,00

 

 

 

 

 

 

4.

752

Obrona narodowa

600,00

 

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

600,00

 

 

 

 

 

 

5.

801

Oświata i wychowanie

375 599,52

 

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dla szkół podstawowych

36 582,23

 

 

 

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dla gimnazjów

26 824,29

 

 

 

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na wykonanie usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

312 193,00

 

 

 

 

 

 

6.

851

Ochrona zdrowia

500,00

 

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

500,00

 

 

 

 

 

 

7.

852

Pomoc społeczna

2 227 921,96

 

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 227 921,96

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 209 512,00

 

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 805,00

 

 

 

3. Dodatek energetyczny

2 843,96

 

 

 

4. Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

 

8.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

155 153,43

 

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na wykonanie usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

155 153,43

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 955 277,45

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 887 443,45

 

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

67 834,00

         

II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

200,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

200,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

200,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

10 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

10 200,00

         
         

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2015 rok (w złotych)

         

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

69 025,54

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

69 025,54

 

 

 

* Wydatki bieżące:

69 025,54

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

69 025,54

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

68 725,54

 

 

 

 

 

2.

750

 

      Administracja publiczna

58 643,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

58 643,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

58 643,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

58 643,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

58 243,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

67 834,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 100,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 100,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 100,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 100,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 100,00

 

 

 

 

 

 

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 560,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

30 560,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

14 480,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 427,03

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 052,97

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 080,00

 

 

 

 

 

 

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

17 442,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

17 442,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 922,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 748,65

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 173,35

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 520,00

 

 

 

 

 

 

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 678,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

4 678,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 573,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

894,90

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

678,10

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 105,00

 

 

 

 

 

 

 

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

12 054,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

12 054,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

7 354,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 251,23

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 102,77

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 700,00

 

 

 

 

 

4.

752

 

Obrona narodowa

600,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

600,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

600,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600,00

 

 

 

 

 

5.

801

 

Oświata i wychowanie

375 599,52

 

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

348 775,23

 

 

 

* Wydatki bieżące:

36 582,23

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

31 424,24

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

348,97

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31 075,27

 

 

 

2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

5 157,99

 

 

 

a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach

5 157,99

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

312 193,00

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

312 193,00

 

 

 

a) Wykonanie usługi przyłączenia do sieci Internet w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej

153 172,00

 

 

 

b). Wykonanie usługi przyłączenia do sieci Internet w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach

159 021,00

 

 

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

26 824,29

 

 

 

* Wydatki bieżące:

26 824,29

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

26 824,29

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

260,38

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

26 563,91

 

 

 

 

 

6.

851

 

Ochrona zdrowia

500,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

500,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

500,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

500,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

360,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

140,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

140,00

 

 

 

 

 

7.

852

 

Pomoc społeczna

2 227 921,96

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 209 512,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 209 512,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

170 271,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

160 608,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

95 520,00

 

 

 

aa) podopiecznych

76 520,00

 

 

 

ab) zasiłek dla opiekuna

19 000,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

50 100,00

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

11 988,00

 

 

 

d) Zasiłek dla opiekuna

3 000,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 663,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

9 663,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 039 241,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 603 401,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

362 000,00

 

 

 

c) Zasiłek dla opiekuna

73 840,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 805,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

14 805,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

14 805,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 805,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

14 805,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 843,96

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 843,96

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

64,60

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

64,60

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 779,36

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

2 779,36

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

761,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

761,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

761,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

761,00

 

 

 

a) Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

8.

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

155 153,43

 

 

 

 

 

 

 

92116

Biblioteki

155 153,43

 

 

 

* Wydatki majątkowe

155 153,43

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

155 153,43

 

 

 

a) Dotacja celowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej na sfinansowanie wykonania usługi przyłączenia do sieci Internet w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu dla Punktu Bibliotecznego w Jankowicach

155 153,43

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 955 277,45

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2015 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż