w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 Zarządzenie Nr B.0050.119.2011

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok o kwotę 42 541,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 32 229 739,16 zł

po stronie wydatków kwotą 35 255 559,44 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.119.2011

z dnia 23.05.2011 r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

32 389,16

 

 

* Dochody bieżące:

 

32 389,16

 

 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zwrot części podatku akcyzowego

 

32 389,16

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/156/1/11 z 19.05.2011 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7), związane są z realizacją ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w zenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 02.05.2011 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w woj. śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011 r.

 

 

 

 

 

2.

852

Pomoc społeczna

 

10 152,00

 

 

* Dochody bieżące

 

10 152,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie

 

10 152,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/115/2/2011 z 17.05.2011 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa zapisanej w ustawie budżetowej na 2011 rok, cz. 83, poz. 27, przeznaczonej na realizację w 2011 roku programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) i stanowią I transzę środków z rezerwy celowej budżetu państwa przewidzianą dla woj. śląskiego, zgodnie z podziałem środków dokonanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

Razem

42 541,16

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

32 389,16

 

 

01095

Pozostała działalność

 

32 389,16

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

32 389,16

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

32 389,16

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

32 389,16

 

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

 

10 152,00

 

 

85295

Pozostała działalność

 

10 152,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

10 152,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

10 152,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

 

10 152,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

42 541,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.119.2011

 z dnia 23.05.2011 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

801

 

Oświata i wychowanie

5 000,00

5 000,00

 

 

80101

Szkoły podstawowe

5 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

5 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

5 000,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

5 000,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

 

5 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

5 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

5 000,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

5 000,00

5 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.119.2011

z dnia 23.05.2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok (po zmianach)

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

32 389,16

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

32 389,16

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

82 312,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

68 594,00

 

 

II. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na narodowy spis powszechny

13 718,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 200,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

 

 

 

 

4.

851

Ochrona zdrowia

35,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

35,00

 

 

 

 

5.

852

Pomoc społeczna

2 243 269,00

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 243 269,00

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 188 212,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 557,00

 

 

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

51 500,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 361 205,16

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 344 287,16

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

3 200,00

 

 

3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego

13 718,00

II. Plan dochodów na 2011 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

800,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

800,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

800,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

19 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

19 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

19 800,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2011 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

32 389,16

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

32 389,16

 

 

 

* Wydatki bieżące:

32 389,16

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

32 389,16

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

32 389,16

 

 

 

 

 

2.

750

 

      Administracja publiczna

82 312,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

68 594,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

68 594,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

68 594,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

64 594,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

75056

Spis powszechny i inne

13 718,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

13 718,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 998,64

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 198,64

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

800,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 719,36

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 200,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

 

 

 

 

 

4.

851

 

Ochrona zdrowia

35,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

35,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

35,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

35,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

35,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

35,00

 

 

 

 

 

5.

852

 

Pomoc społeczna

2 243 269,00

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 188 212,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 188 212,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

93 752,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

80 287,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

31 848,00

 

 

 

b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane

48 439,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 465,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 094 460,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

1 819 060,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

275 400,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 557,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 557,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 557,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym:

3 557,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3 557,00

 

 

 

 

 

 

 

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

51 500,00

 

 

 

* Wydatki bieżące"

51 500,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

51 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 361 205,16

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2011 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż