w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr B.0050.119.2011
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok o kwotę 42 541,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 32 229 739,16 zł
po stronie wydatków kwotą 35 255 559,44 zł
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.119.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 23.05.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
|
32 389,16 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
32 389,16 |
||||
|
|
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zwrot części podatku akcyzowego |
|
32 389,16 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/156/1/11 z 19.05.2011 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7), związane są z realizacją ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w zenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 02.05.2011 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w woj. śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011 r. |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
10 152,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące |
|
10 152,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie |
|
10 152,00 |
||||
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/115/2/2011 z 17.05.2011 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa zapisanej w ustawie budżetowej na 2011 rok, cz. 83, poz. 27, przeznaczonej na realizację w 2011 roku programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) i stanowią I transzę środków z rezerwy celowej budżetu państwa przewidzianą dla woj. śląskiego, zgodnie z podziałem środków dokonanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
42 541,16 |
|||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
|
32 389,16 |
|||
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
|
32 389,16 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
32 389,16 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
32 389,16 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
32 389,16 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
10 152,00 |
|||
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
10 152,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
10 152,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
10 152,00 |
|||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
10 152,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
42 541,16 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.119.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 23.05.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
5 000,00 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 000,00 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
5 000,00 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
5 000,00 |
|
|||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
5 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
80110 |
Gimnazja |
|
5 000,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
5 000,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
5 000,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
5 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
5 000,00 |
5 000,00 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia | |||||
Burmistrza Nr B.0050.119.2011 | |||||
z dnia 23.05.2011 r. | |||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok (po zmianach) | |||||
|
|
|
|
| |
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 ROK (w złotych) | |||||
|
|
|
|
| |
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
|
|
| |
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
32 389,16 | |
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
32 389,16 | |
|
|
|
|
| |
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
82 312,00 | |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
68 594,00 | |
|
|
|
II. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na narodowy spis powszechny |
13 718,00 | |
|
|
|
|
| |
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 200,00 | |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 | |
|
|
|
|
| |
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
35,00 | |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
35,00 | |
|
|
|
|
| |
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 243 269,00 | |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 243 269,00 | |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 188 212,00 | |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
3 557,00 | |
|
|
|
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 361 205,16 | |
|
|
|
w tym: |
| |
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 344 287,16 | |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 200,00 | |
|
|
|
3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego |
13 718,00 | |
|
|
|
|
| |
II. Plan dochodów na 2011 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | |||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
800,00 | |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
800,00 | |
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
800,00 | |
|
|
|
|
| |
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
19 000,00 | |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
19 000,00 | |
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
19 000,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Razem: |
19 800,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2011 rok (w złotych) | |||||
|
|
|
|
| |
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
|
|
|
| |
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
32 389,16 | |
|
|
|
|
| |
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
32 389,16 | |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
32 389,16 | |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
32 389,16 | |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
32 389,16 | |
|
|
|
|
| |
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
82 312,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
68 594,00 | |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
68 594,00 | |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
68 594,00 | |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
64 594,00 | |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 000,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
13 718,00 | |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
13 718,00 | |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
2 998,64 | |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 198,64 | |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
800,00 | |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
10 719,36 | |
|
|
|
|
| |
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 200,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 | |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 200,00 | |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 | |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 | |
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 | |
|
|
|
|
| |
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
35,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
35,00 | |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
35,00 | |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
35,00 | |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
35,00 | |
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
35,00 | |
|
|
|
|
| |
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 243 269,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 188 212,00 | |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 188 212,00 | |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
93 752,00 | |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
80 287,00 | |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
31 848,00 | |
|
|
|
b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
48 439,00 | |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
13 465,00 | |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 094 460,00 | |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 819 060,00 | |
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
275 400,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
3 557,00 | |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 557,00 | |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 557,00 | |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym: |
3 557,00 | |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
3 557,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 | |
|
|
|
* Wydatki bieżące" |
51 500,00 | |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
51 500,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 361 205,16 | |
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
Informację wytworzył: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Data publikacji: | 08.06.2011 11:11 |
Rejestr zmian dokumentu
08.06.2011 11:11 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|