w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr B.0050.283.2017
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 października 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 20 tiret drugie Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet gminy na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42 997,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 40 954 902,88 zł
po stronie wydatków kwotą 43 091 157,88 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
| Załącznik Nr 1 do Zarządzenia | ||||||||
| Burmistrza Nr B.0050.283.2017 | ||||||||
| z dnia 31.10.2017 r. | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2017 rok: | ||||||||
| Lp. | Dział | Nazwa | Dochody w złotych | |||||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | |||||||
| 1. | 801 | Oświata i wychowanie | 
 | 75,00 | ||||
| 
 | 
 | * Dochody bieżące: | 
 | 75,00 | ||||
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 
 | 75,00 | ||||
| Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.49.2017 z 11.10.2017 roku. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 26) przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 2. | 852 | Pomoc społeczna | 
 | 9 600,00 | ||||
| 
 | 
 | * Dochody bieżące: | 
 | 9 600,00 | ||||
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej | 
 | 9 600,00 | ||||
| Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.245.3.2017 z 11.10.2017 r. Zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok w części 83, poz. 25 i przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 3. | 855 | Rodzina | 
 | 8 322,85 | ||||
| 
 | 
 | * Dochody bieżące: | 
 | 8 322,85 | ||||
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na wspieranie rodziny | 
 | 8 322,85 | ||||
| Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.244.3.2017 z 10.10.2017 r. Zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej (część 83, poz. 53) i przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 4. | 801 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 
 | 25 000,00 | ||||
| 
 | 
 | * Dochody bieżące: | 
 | 25 000,00 | ||||
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | 
 | 25 000,00 | ||||
| Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.14.2017 z 18.10.2017 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok w cz. 83, poz. 26 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| Razem | 42 997,85 | |||||||
| § 2 | ||||||||
| Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok: | ||||||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki w złotych | ||||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | |||||||
| 1. | 801 | 
 | Oświata i wychowanie | 
 | 75,00 | |||
| 
 | 
 | 80110 | Gimnazja | 
 | 75,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 75,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 
 | 75,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 
 | 75,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | w tym: 74,25 zł Szkoła Podstawowa w Rudach i 0,75 zł UM w Kuźni Raciborskiej | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 2. | 852 | 
 | Pomoc społeczna | 
 | 9 600,00 | |||
| 
 | 
 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 
 | 9 600,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 9 600,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 
 | 9 600,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 
 | 9 600,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 3. | 855 | 
 | Rodzina | 
 | 8 322,85 | |||
| 
 | 
 | 85504 | Wspieranie rodziny | 
 | 8 322,85 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 8 322,85 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 
 | 8 322,85 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 
 | 8 322,85 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 4. | 854 | 
 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 
 | 25 000,00 | |||
| 
 | 
 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 
 | 25 000,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 25 000,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 
 | 25 000,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | |||||||
| Razem | 42 997,85 | |||||||
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
| Załącznik Nr 2 do Zarządzenia | ||||||
| Burmistrza Nr B.0050.283.2017 | ||||||
| z dnia 31.10.2017 r. | ||||||
| § 1 | ||||||
| Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok: | ||||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki w złotych | ||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | |||||
| 1. | 855 | 
 | Rodzina | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 
 | 
 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 13 000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | a) Świadczenia rodzinne | 13 000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizację ich statutowych zadań, w tym: | 
 | 13 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | a) Świadczenia rodzinne | 
 | 13 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2. | 801 | 
 | Oświata i wychowanie | 222,77 | 222,77 | |
| 
 | 
 | 80110 | Gimnazja | 222,77 | 222,77 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 222,77 | 222,77 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 222,77 | 222,77 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 222,77 | 222,77 | |
| 
 | 
 | 
 | w tym: zmniejszenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, a zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Rudach | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3. | 852 | 
 | Pomoc społeczna | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 
 | 
 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4. | 801 | 
 | Oświata i wychowanie | 25 981,00 | 25 981,00 | |
| 
 | 
 | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 820,00 | 3 820,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 3 820,00 | 3 820,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 820,00 | 3 820,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 820,00 | 3 820,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 80110 | Gimnazja | 15 639,00 | 15 639,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 15 639,00 | 15 639,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 15 639,00 | 15 639,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 639,00 | 6 639,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 471,00 | 3 471,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 3 471,00 | 3 471,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 471,00 | 3 471,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 671,00 | 3 471,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 3 051,00 | 3 051,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 3 051,00 | 3 051,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 051,00 | 3 051,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 051,00 | 3 051,00 | |
| 
 | 
 | 
 | zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5. | 801 | 
 | Oświata i wychowanie | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| 
 | 
 | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 
 | 8 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 80110 | Gimnazja | 32 898,00 | 12 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 32 898,00 | 12 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 
 | 12 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 32 898,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 898,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 102,00 | 29 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 8 102,00 | 29 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 102,00 | 29 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 380,00 | 29 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 722,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 854 | 
 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 
 | 
 | 85401 | Świetlice szkolne | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 
 | 1 500,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 500,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Rudach | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6. | 801 | 
 | Oświata i wychowanie | 5 367,00 | 5 367,00 | |
| 
 | 
 | 80104 | Przedszkola | 5 367,00 | 5 367,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 5 367,00 | 5 367,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 367,00 | 5 367,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 367,00 | 5 367,00 | |
| 
 | 
 | 
 | zmiany dotyczą Przedszkola w Rudach | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7. | 801 | 
 | Oświata i wychowanie | 9 180,00 | 9 180,00 | |
| 
 | 
 | 80104 | Przedszkola | 8 170,00 | 8 170,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 8 170,00 | 8 170,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 170,00 | 8 170,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 170,00 | 8 170,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 160,00 | 160,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 160,00 | 160,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 160,00 | 160,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 160,00 | 160,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 850,00 | 850,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 850,00 | 850,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 850,00 | 850,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 850,00 | 850,00 | |
| 
 | 
 | 
 | zmiany dotyczą Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Razem | 106 250,77 | 106 250,77 | ||||
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
| Burmistrza Nr B.0050.283.2017 | ||||
| z dnia 31.10.2017 r. | ||||
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 ROK (w złotych) | ||||
| (po zmianach) | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Lp. | Dział | Nazwa | Plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 83 790,59 | |
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone | 83 790,59 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2. | 750 | Administracja publiczna | 63 776,00 | |
| 
 | 
 | I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone | 63 776,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 960,00 | |
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3 500,00 | |
| 
 | 
 | 2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na brakowanie dokumentów z wyborów samorządowych z 2014 roku | 230,00 | |
| 
 | 
 | 3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na brakowanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu z 2015 roku | 230,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4. | 752 | Obrona narodowa | 300,00 | |
| 
 | 
 | I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst | 300,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5. | 801 | Oświata i wychowanie | 117 314,48 | |
| 
 | 
 | 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych | 89 065,37 | |
| 
 | 
 | 2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w gimnazjach | 28 249,11 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6. | 851 | Ochrona zdrowia | 619,00 | |
| 
 | 
 | 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 619,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7. | 852 | Pomoc społeczna | 267 000,84 | |
| 
 | 
 | I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: | 267 000,84 | |
| 
 | 
 | 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 669,00 | |
| 
 | 
 | 2. Dodatki energetyczne | 2 331,84 | |
| 
 | 
 | 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 249 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 8. | 855 | Rodzina | 8 205 399,00 | |
| 
 | 
 | I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: | 8 205 399,00 | |
| 
 | 
 | 1. Świadczenie wychowawcze | 5 190 299,00 | |
| 
 | 
 | 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 014 886,00 | |
| 
 | 
 | 3. Karta Dużej Rodziny | 214,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | OGÓŁEM DOTACJE | 8 742 159,91 | |
| 
 | 
 | w tym: | 
 | |
| 
 | 
 | 1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | 8 738 199,91 | |
| 
 | 
 | 2. Krajowe Biuro Wyborcze | 3 960,00 | |
| II. Plan dochodów na 2017 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 750 | 
 | Administracja publiczna | 736,00 | 
| 
 | 
 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 736,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych | 736,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | 855 | 
 | Rodzina | 65 300,00 | 
| 
 | 
 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 65 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych | 65 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | Razem: | 66 036,00 | 
| III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2017 rok (w złotych) | ||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1. | 010 | 
 | Rolnictwo i łowiectwo | 83 790,59 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 01095 | Pozostała działalność | 83 790,59 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 83 790,59 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 83 790,59 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 090,59 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | 750 | 
 | Administracja publiczna | 63 776,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 776,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 63 776,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 63 776,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 311,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 465,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | 751 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 960,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | 752 | 
 | Obrona narodowa | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | 801 | 
 | Oświata i wychowanie | 117 314,48 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 80101 | Szkoły podstawowe | 89 065,37 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące | 89 065,37 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 74 422,57 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 422,57 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 14 642,80 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 642,80 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 80110 | Gimnazja | 28 249,11 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące | 28 249,11 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 28 249,11 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 249,11 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. | 851 | 
 | Ochrona zdrowia | 619,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85195 | Pozostała działalność | 619,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 619,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 619,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 199,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Pozostałe wydatki | 199,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7. | 852 | 
 | Pomoc społeczna | 267 000,84 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 669,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 15 669,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 15 669,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 669,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15 669,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 331,84 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 2 331,84 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 2 273,75 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Świadczenia społeczne | 2 273,75 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 58,09 | 
| 
 | 
 | 
 | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58,09 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 249 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 249 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 249 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8. | 855 | 
 | Rodzina | 8 205 399,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 190 299,00 | 
| 
 | 
 | 
 | *Wydatki bieżące: | 5 190 299,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 78 835,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 100,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 735,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 111 464,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 014 886,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 3 014 886,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 193 492,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 171 169,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 97 170,00 | 
| 
 | 
 | 
 | - podopiecznych | 84 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | - zasiłek dla opiekuna | 13 170,00 | 
| 
 | 
 | 
 | b) Świadczenia rodzinne | 57 700,00 | 
| 
 | 
 | 
 | c) Fundusz alimentacyjny | 11 880,00 | 
| 
 | 
 | 
 | d) Zasiłek dla opiekuna | 2 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | e) Świadczenia rodzicielskie | 1 799,00 | 
| 
 | 
 | 
 | f) Za życiem | 120,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 22 323,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Świadczenia rodzinne | 22 323,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 2 821 394,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Świadczenia rodzinne | 1 946 455,00 | 
| 
 | 
 | 
 | b) Fundusz alimentacyjny | 373 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | c) Zasiłek dla opiekuna | 46 939,00 | 
| 
 | 
 | 
 | d) Świadczenia rodzicielskie | 451 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | e) Za życiem | 4 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 214,00 | 
| 
 | 
 | 
 | *Wydatki bieżące: | 214,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 214,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 214,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | RAZEM wydatki na w/w zadania | 8 742 159,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok | 
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej | 
| Informację opublikował: | Monika Jordan | 
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | Brak | 
| Data publikacji: | 24.11.2017 11:27 | 
Rejestr zmian dokumentu
| 24.11.2017 11:27 | Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan) | 
|---|


