w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr B.0050.351.2011
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 09 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zmniejszyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok o kwotę 875,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Plan dotacji do przekazania w roku
§ 5
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 33 320 109,98 zł
po stronie wydatków kwotą 36 084 221,13 zł
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.351.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 09.12.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zmniejszenie po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
875,00 |
|
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
875,00 |
|
||||
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
875,00 |
|
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/486/2011 z 30.11.2011 r. Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb, środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2011 rok. Zmniejszenie środków wynika z przyznania aktualnie dotacji w wysokości przewyższającej poziom finansowania określony w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
875,00 |
|
|||
§ 2 |
||||||||
Zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
875,00 |
|
|||
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
875,00 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
875,00 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
875,00 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
875,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
875,00 |
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.351.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 09.12.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
600 |
|
Transport i łączność |
14 370,00 |
14 370,00 |
|||
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
|
14 370,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
14 370,00 |
|||
|
|
|
1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
|
14 370,00 |
|||
|
|
|
a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich |
|
14 370,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
14 370,00 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące |
14 370,00 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na" |
14 370,00 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
14 370,00 |
|
|||
|
|
|
a) Remonty dróg gminnych |
14 370,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
23 347,05 |
23 347,05 |
|||
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
15 606,37 |
15 606,37 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 606,37 |
15 606,37 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
15 000,00 |
15 000,00 |
|||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
15 000,00 |
|
|||
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
|
15 000,00 |
|||
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
606,37 |
606,37 |
|||
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
|
606,37 |
|||
|
|
|
a) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
606,37 |
|||
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
606,37 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
7 740,68 |
7 740,68 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 740,68 |
7 740,68 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
7 740,68 |
7 740,68 |
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 140,00 |
4 100,00 |
|||
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 600,68 |
3 640,68 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
37 717,05 |
37 717,05 |
Burmistrza Nr B.0050.351.2011 | ||||
z dnia 09.12.2011 r. | ||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok (po zmianach) | ||||
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 ROK (w złotych) | ||||
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
57 612,84 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
57 612,84 |
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
100 149,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
72 454,00 |
|
|
|
II. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na narodowy spis powszechny |
27 695,00 |
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19 470,00 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
2. Dotacja celowe z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP |
16 134,00 |
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów w wyborów samorządowych 2010 r. |
136,00 |
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
165,50 |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
165,50 |
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 285 309,00 |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 285 309,00 |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 219 212,00 |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
6 997,00 |
|
|
|
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 |
|
|
|
4. Pozostała działalność |
7 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 462 706,34 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 415 541,34 |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
19 470,00 |
|
|
|
3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego |
27 695,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Plan dochodów na 2011 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
800,00 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
800,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
800,00 |
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
19 000,00 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
19 000,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
19 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
19 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2011 rok (w złotych) | ||||
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
57 612,84 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
57 612,84 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
57 612,84 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
57 612,84 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
300,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
57 312,84 |
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
100 149,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
72 454,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
72 454,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
72 454,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
67 975,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
27 695,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
27 695,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
6 877,04 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 077,04 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
800,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
20 817,96 |
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19 470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 200,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP |
16 134,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
16 134,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
9 054,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 983,78 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 070,22 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
136,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
136,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
136,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
136,00 |
|
|
|
|
|
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
165,50 |
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
165,50 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
165,50 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
165,50 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
165,50 |
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
165,50 |
|
|
|
|
|
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 285 309,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 219 212,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 219 212,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
94 152,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
82 687,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 848,00 |
|
|
|
b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
44 839,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
11 465,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 125 060,00 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 794 060,00 |
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
331 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
6 997,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
6 997,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
6 997,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 997,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
51 500,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
51 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
7 600,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 600,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
7 600,00 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
7 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 462 706,34 |
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.351.2011 | ||
a dnia 09.12.2011 r. | ||
|
|
|
Plan dotacji do przekazania w roku 2011 (w złotych i groszach) | ||
(PO ZMIANACH) | ||
|
| |
Lp. |
Nazwa |
Kwota |
1 |
2 |
3 |
1. |
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych |
651 000,00 |
|
|
|
|
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
310 000,00 |
|
a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- remonty,utrzymanie oraz naprawa 1m² powierzchni budynków i mieszkaań komunalnych |
310 000,00 |
|
|
|
|
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
341 000,00 |
|
a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m² ulic, placów i chodników gminnych |
150 000,00 |
|
b) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnacje i utrzymanie 1m² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska |
150 000,00 |
|
c) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m² powierzchni targowiska |
6 000,00 |
|
d) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja celowa dla ZGKiM na zakup przyczepy rolniczej |
35 000,00 |
|
|
|
2. |
Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: |
163 000,00 |
|
|
|
|
Dział 851 - Ochrona zdrowia |
155 000,00 |
|
a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
105 000,00 |
|
b) rozdział 85195 - Pozostała działalność |
50 000,00 |
|
|
|
|
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 000,00 |
|
Rozdział 92195 - Pozostała działalność |
8 000,00 |
|
a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów" |
8 000,00 |
|
|
|
3. |
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych: |
1 306 000,00 |
|
|
|
|
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 306 000,00 |
|
a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 086 000,00 |
|
b) rozdział 92116 - Biblioteki |
220 000,00 |
|
|
|
4. |
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych |
187 345,68 |
|
|
|
|
Dział 600 - Transport i łączność |
175 900,00 |
|
a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja dla Gminy Rybnik do przewozów pasażerskich |
175 900,00 |
|
|
|
|
Dział 750 -Administracja publiczna |
3 945,68 |
|
a) rozdział 75011-Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prowadzenie biura paszportowego udzielona w formie pomocy finansowej |
2 429,00 |
|
b) rozdział 75075- dotacja celowa w formie pomocy finasowej na zadanie "Powiat Raciborski to dobra inwestycja" |
1 516,68 |
|
|
|
|
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
7 500,00 |
|
a) rozdział 92195 - Dotacja dla Miasta Gliwice na wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej |
7 500,00 |
|
|
|
5. |
Dotacja celowa dla spółki wodnej |
60 000,00 |
|
|
|
|
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo |
60 000,00 |
|
a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej |
60 000,00 |
|
|
|
6. |
Dotacje dla Policji |
6 000,00 |
|
|
|
|
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
6 000,00 |
|
|
|
|
1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji |
6 000,00 |
|
a. Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) |
6 000,00 |
|
|
|
7. |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych |
770 000,00 |
|
|
|
|
Dział 801 - Oświata i wychowanie |
770 000,00 |
|
|
|
|
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |
630 000,00 |
|
2. Rozdział 80104 - Przedszkola |
140 000,00 |
|
|
|
8. |
Dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych |
2 076,10 |
|
|
|
|
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |
2 076,10 |
|
1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2 076,10 |
|
|
|
9. |
Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska |
78 000,00 |
|
|
|
|
Dział 926 Kultura fizyczna i sport |
78 000,00 |
|
1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska |
78 000,00 |
|
|
|
10. |
Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych |
18 000,00 |
|
|
|
|
Dział 852 Pomoc społeczna |
18 000,00 |
|
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
18 000,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
3 241 421,78 |
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
22.12.2011 09:03 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|