w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr B.0050.209.2011
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2011 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 666 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 32 476 152,60 zł
po stronie wydatków kwotą 35 240 263,75 zł
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.209.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 12.08.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
10 666,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
10 666,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa z otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na "Wyprawkę szkolną" |
|
10 666,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/1972011 z 02.08.2011 r. Powyższe zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok w cz. 83. poz. 26 i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna". |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
10 666,00 |
|||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
10 666,00 |
|||
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
|
10 666,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
10 666,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
10 666,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
10 666,00 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.209.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 12.08.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
126,00 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
126,00 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
126,00 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
126,00 |
|
|||
|
|
|
1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
126,00 |
|
|||
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
126,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
126,00 |
|||
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
126,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
126,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
126,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
126,00 |
|||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
126,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
6 088,50 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
6 088,50 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
6 088,50 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
6 088,50 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
6 088,50 |
|
|||
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
6 088,50 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
6 088,50 |
|||
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
6 088,50 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
6 088,50 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
6 088,50 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
6 088,50 |
|||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
6 088,50 |
|||
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
6 214,50 |
6 214,50 |
Rejestr zmian dokumentu
08.09.2011 08:31 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|