w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr B.0151-384/09
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26.11.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2009 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 25 829 163,62 zł,
po stronie wydatków kwotą 31 604 551,92 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z. up. BURMISTRZA
(-) Bogusław Wojtanowicz
Zastępca Burmistrza
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-384/09 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 26.11.2009 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2009 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
2. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
48,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
48,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów |
|
48,00 |
||||
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/159/5/2009 z dnia 19.11.2009 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83, poz. 29, przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku - "Wyprawka szkolna". |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
48,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
48,00 |
|||
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
|
48,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
48,00 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
48,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
48,00 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-384/09 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 26.11.2009 r. |
|||
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
205,55 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
205,55 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
205,55 |
|
|||
|
|
|
1. Rezerwa celowa na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
205,55 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
205,55 |
|||
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
205,55 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
205,55 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
205,55 |
|||
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectwo Budziska |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
2 096,96 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
2 096,96 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 096,96 |
|
|||
|
|
|
1. Rezerwa celowa na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
2 096,96 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
2 096,96 |
|||
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
2 096,96 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
2 096,96 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
2 096,96 |
|||
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectwo Siedliska |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
277,90 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
277,90 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
277,90 |
|
|||
|
|
|
1. Rezerwa celowa na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
277,90 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
277,90 |
|||
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
|
277,90 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
277,90 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
277,90 |
|||
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectwo Jankowice |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
4. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
16 281,00 |
16 281,00 |
|||
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
7 270,00 |
7 270,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 270,00 |
7 270,00 |
|||
|
|
|
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
|
300,00 |
|||
|
|
|
2. Pozostałe wydatki |
7 270,00 |
6 970,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
80148 |
Stołówki szkolne |
8 889,00 |
3 890,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 889,00 |
3 890,00 |
|||
|
|
|
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
7 999,00 |
|
|||
|
|
|
2. Pozostałe wydatki |
890,00 |
3 890,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
122,00 |
5 121,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
122,00 |
5 121,00 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
122,00 |
5 121,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
18 861,41 |
18 861,41 |
Rejestr zmian dokumentu
15.12.2009 09:12 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|