x 
Drukuj
Aleksander Serafin 26.07.2011 10:48

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

­

 Zarządzenie Nr B.0050.178.2011

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 19 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet na 2011 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 252 640 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 32 671 845,60 zł

po stronie wydatków kwotą 35 435 956,75 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.178.2011

z dnia 19.07.2011 r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

Różne rozliczenia

 

250 000,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

250 000,00

 

 

1. Część oświatowa subwencji  ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

250 000,00

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych.

2.

852

Pomoc społeczna

 

2 640,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

2 640,00

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

2 640,00

Zmianę sprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/229/2011 z dnia13.07.2011 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2011 rok i przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wynika to ze zwiększenia liczby osób, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, co wiąże się z objęciem tych osób ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

 

Razem

252 640,00

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

801

 

Oświata i wychowanie

 

250 000,00

 

 

80110

Gimnazja

 

250 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

250 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

250 000,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:

 

250 000,00

 

 

 

a) Remont hali sportowej przy ZSOiT w Kuźni Raciborskiej

 

250 000,00

 

 

 

 

 

 

 

852

 

Pomoc społeczna

 

2 640,00

 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

2 640,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

2 640,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

2 640,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

2 640,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

252 640,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.178.2011

z dnia 19.07.2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok (po zmianach)

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

32 389,16

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

32 389,16

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

97 764,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

70 069,00

 

 

II. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na narodowy spis powszechny

27 695,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 336,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów w wyborów samorządowych 2010 r.

136,00

 

 

 

 

4.

851

Ochrona zdrowia

35,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

35,00

 

 

 

 

5.

852

Pomoc społeczna

2 245 909,00

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 245 909,00

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 188 212,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6 197,00

 

 

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

51 500,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 379 433,16

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 348 402,16

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

3 336,00

 

 

3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego

27 695,00

II. Plan dochodów na 2011 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

800,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

800,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

800,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

19 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

19 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

19 800,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2011 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

32 389,16

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

32 389,16

 

 

 

* Wydatki bieżące:

32 389,16

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

32 389,16

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

32 389,16

 

 

 

 

 

2.

750

 

      Administracja publiczna

97 764,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

70 069,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

70 069,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

70 069,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

65 590,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 479,00

 

 

 

 

 

 

 

75056

Spis powszechny i inne

27 695,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

27 695,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

6 877,04

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 077,04

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

800,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 817,96

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 336,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 200,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

75109

Wybory deo rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

136,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

136,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

136,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

136,00

 

 

 

 

 

4.

851

 

Ochrona zdrowia

35,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

35,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

35,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

35,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

35,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

35,00

 

 

 

 

 

5.

852

 

Pomoc społeczna

2 245 909,00

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 188 212,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 188 212,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

93 752,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

80 287,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

31 848,00

 

 

 

b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane

48 439,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 465,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 094 460,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

1 819 060,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

275 400,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6 197,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

6 197,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

6 197,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 197,00

 

 

 

 

 

 

 

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

51 500,00

 

 

 

* Wydatki bieżące"

51 500,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

51 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 379 433,16

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.07.2011 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.07.2011 10:48 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)