w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr B.0050.334.2015
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 166,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 31 973 641,44 zł
po stronie wydatków kwotą 33 208 113,24 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||
Burmistrza Nr B.0050.334.2015 |
||||||
z dnia 30.11.2015 r. |
||||||
§ 1 |
||||||
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
851 |
Ochrona zdrowia |
|
166,00 |
||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
166,00 |
||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
166,00 |
||
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.11.2015 z 12.11.2015 r. Zwiększenie dotyczy wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2015 rok, przeznaczonych na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 581 z późn. zm.), kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). |
||||||
|
|
|||||
Razem |
166,00 |
|||||
§ 2 |
||||||
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
166,00 |
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
|
166,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
166,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
166,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
120,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
46,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
46,00 |
|
|
|
|||||
Razem |
166,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
Burmistrza Nr B.0050.334.2015 |
||||||
z dnia 30.11.2015 r. |
||||||
§ 1 |
||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
5 480,88 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
5 480,88 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 480,88 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
5 480,88 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
5 480,88 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
5 480,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
5 480,88 |
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
5 480,88 |
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
5 480,88 |
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
5 480,88 |
|
|
|
|
a) Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw na terenie jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 |
|
5 480,88 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
11 685,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
11 685,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
11 685,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
11 685,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
11 685,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego |
11 685,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
11 685,00 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
|
11 685,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
11 685,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
11 685,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
11 685,00 |
|
|
|
|
a) Opracowanie ekspertyzy awaryjnej naprawy jazu na rzecze Ruda |
|
11 685,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
250,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
250,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
250,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
250,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
250,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
250,00 |
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
250,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
250,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
250,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
250,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
17 415,88 |
17 415,88 |
||||
Burmistrza Nr B.0050.334.2015 |
||||
z dnia 30.11.2015 roku |
||||
|
|
|
|
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok |
||||
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 ROK (w złotych) |
||||
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
69 025,54 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
69 025,54 |
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
58 643,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
58 643,00 |
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
67 834,00 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 100,00 |
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
30 560,00 |
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP |
17 442,00 |
|
|
|
4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej |
4 678,00 |
|
|
|
5. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego |
12 054,00 |
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
600,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
Oświata i wychowanie |
375 599,52 |
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dla szkół podstawowych |
36 582,23 |
|
|
|
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dla gimnazjów |
26 824,29 |
|
|
|
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na wykonanie usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu |
312 193,00 |
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
Ochrona zdrowia |
500,00 |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 227 921,96 |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 227 921,96 |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 209 512,00 |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
14 805,00 |
|
|
|
3. Dodatek energetyczny |
2 843,96 |
|
|
|
4. Karta Dużej Rodziny |
761,00 |
|
|
|
|
|
|
8. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
155 153,43 |
|
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na wykonanie usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu |
155 153,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 955 277,45 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 887 443,45 |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
67 834,00 |
|
II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
200,00 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
200,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
200,00 |
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
10 000,00 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 000,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
10 200,00 |
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2015 rok (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
69 025,54 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
69 025,54 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
69 025,54 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
69 025,54 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
300,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
68 725,54 |
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
58 643,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
58 643,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
58 643,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
58 643,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
58 243,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
400,00 |
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
67 834,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 100,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 100,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 100,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 100,00 |
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
30 560,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
30 560,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
14 480,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 427,03 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
7 052,97 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
16 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
17 442,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
17 442,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 922,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 748,65 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 173,35 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
8 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
4 678,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
4 678,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 573,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
894,90 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
678,10 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
12 054,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
12 054,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
7 354,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 251,23 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 102,77 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 700,00 |
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
600,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
600,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
600,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
600,00 |
|
|
|
|
|
5. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
375 599,52 |
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
348 775,23 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
36 582,23 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
31 424,24 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
348,97 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
31 075,27 |
|
|
|
2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
5 157,99 |
|
|
|
a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach |
5 157,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
312 193,00 |
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
312 193,00 |
|
|
|
a) Wykonanie usługi przyłączenia do sieci Internet w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej |
153 172,00 |
|
|
|
b). Wykonanie usługi przyłączenia do sieci Internet w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach |
159 021,00 |
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
26 824,29 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
26 824,29 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
26 824,29 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
260,38 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
26 563,91 |
|
|
|
|
|
6. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
500,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
500,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
500,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
360,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
140,00 |
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
140,00 |
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 227 921,96 |
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 209 512,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 209 512,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
170 271,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
160 608,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: |
95 520,00 |
|
|
|
aa) podopiecznych |
76 520,00 |
|
|
|
ab) zasiłek dla opiekuna |
19 000,00 |
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
50 100,00 |
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
11 988,00 |
|
|
|
d) Zasiłek dla opiekuna |
3 000,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 663,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
9 663,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 039 241,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 603 401,00 |
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
362 000,00 |
|
|
|
c) Zasiłek dla opiekuna |
73 840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
14 805,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
14 805,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
14 805,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
14 805,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
14 805,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 843,96 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 843,96 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
64,60 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
64,60 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 779,36 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
2 779,36 |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
761,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
761,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
761,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
761,00 |
|
|
|
a) Karta Dużej Rodziny |
761,00 |
|
|
|
|
|
8. |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
155 153,43 |
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
155 153,43 |
|
|
|
* Wydatki majątkowe |
155 153,43 |
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
155 153,43 |
|
|
|
a) Dotacja celowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej na sfinansowanie wykonania usługi przyłączenia do sieci Internet w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu dla Punktu Bibliotecznego w Jankowicach |
155 153,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 955 277,45 |
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
14.12.2015 09:15 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|