w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr B.0151-352/09
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30.10.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 195,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2009 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 25 785 332,49 zł,
po stronie wydatków kwotą 31 560 720,79 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-352/09 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 30.10.2009 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2009 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
136,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
136,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa z otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących |
|
136,00 |
||||
Powyższe zwiększenie wprowadza się na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach nr DKT-980-32/24/09 z dnia 26.10.2009 r. w sprawie zmian w planie oraz przyznanej kwoty dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 07.06.2009 r. |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
14 059,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
14 059,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na dożywianie |
|
14 059,00 |
||||
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83 poz. 31, przeznaczonej na realizację w roku 2009 programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. Nr 267, poz. 2259) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.02.2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm), stanowią III transzę środków z rezerwy celowej budżetu państwa przewidzianą dla województwa śląskiego. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
14 195,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
136,00 |
|||
|
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
|
136,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
136,00 |
|||
|
|
|
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
|
136,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
14 059,00 |
|||
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
14 059,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
14 059,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia społeczne |
|
14 059,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
14 195,00 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-352/09 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 30.10.2009 r. |
|||
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
1 246,64 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 246,64 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 246,64 |
|
|||
|
|
|
1. Rezerwa celowa na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
1 246,64 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
993,73 |
|||
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
|
993,73 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
993,73 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
993,73 |
|||
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectwo Budziska |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
252,91 |
|||
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
252,91 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
252,91 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
252,91 |
|||
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectwo Budziska |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
1 984,29 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 984,29 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 984,29 |
|
|||
|
|
|
1. Rezerwa ogólna |
1 984,29 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
1 784,29 |
|||
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
1 784,29 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 784,29 |
|||
|
|
|
1. Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuźni Raciborskiej |
|
1 784,29 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
|
200,00 |
|||
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
|
200,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
200,00 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
200,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
3 230,93 |
3 230,93 |
Rejestr zmian dokumentu
12.11.2009 12:57 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|