w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr B.0151-287/09
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 503 zł zgodnie z załącznikiem
nr 1.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2009 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 26 538 360,15 zł,
po stronie wydatków kwotą 33 163 748,45 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-287)09 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 03.09.2009 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2009 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
5 503,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
5 503,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
5 503,00 |
||||
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/252/3/09 z dnia 25.08.2009 roku. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 (w części 83, poz. 28) przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r. |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
5 503,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
5 503,00 |
|||
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
5 503,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
5 503,00 |
|||
|
|
|
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
|
5 503,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
5 503,00 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-287/09 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 03.09.2009 r. |
|||
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
181,75 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
181,75 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
181,75 |
|
|||
|
|
|
1. Rezerwa celowa na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
181,75 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
181,75 |
|||
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
181,75 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
181,75 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
181,75 |
|||
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectwo Siedliska |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
181,75 |
181,75 |
Rejestr zmian dokumentu
10.09.2009 08:55 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|