w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr B.0050.283.2017
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 października 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 20 tiret drugie Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet gminy na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42 997,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 40 954 902,88 zł
po stronie wydatków kwotą 43 091 157,88 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
Burmistrza Nr B.0050.283.2017 |
||||||||
z dnia 31.10.2017 r. |
||||||||
§ 1 |
||||||||
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2017 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
801 |
Oświata i wychowanie |
|
75,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
75,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe |
|
75,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.49.2017 z 11.10.2017 roku. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 26) przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
9 600,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
9 600,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
9 600,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.245.3.2017 z 11.10.2017 r. Zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok w części 83, poz. 25 i przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
3. |
855 |
Rodzina |
|
8 322,85 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
8 322,85 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na wspieranie rodziny |
|
8 322,85 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.244.3.2017 z 10.10.2017 r. Zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej (część 83, poz. 53) i przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
4. |
801 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
25 000,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
25 000,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym |
|
25 000,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.14.2017 z 18.10.2017 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok w cz. 83, poz. 26 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. |
||||||||
|
|
|||||||
Razem |
42 997,85 |
|||||||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
|
75,00 |
|||
|
|
80110 |
Gimnazja |
|
75,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
75,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
75,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
75,00 |
|||
|
|
|
w tym: 74,25 zł Szkoła Podstawowa w Rudach i 0,75 zł UM w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
9 600,00 |
|||
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
9 600,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
9 600,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
9 600,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
9 600,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
855 |
|
Rodzina |
|
8 322,85 |
|||
|
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
|
8 322,85 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
8 322,85 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
8 322,85 |
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
8 322,85 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
4. |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
25 000,00 |
|||
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
|
25 000,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
25 000,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
25 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
Razem |
42 997,85 |
|||||||
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
Burmistrza Nr B.0050.283.2017 |
||||||
z dnia 31.10.2017 r. |
||||||
§ 1 |
||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
855 |
|
Rodzina |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizację ich statutowych zadań, w tym: |
|
13 000,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
|
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
222,77 |
222,77 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
222,77 |
222,77 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
222,77 |
222,77 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
222,77 |
222,77 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
222,77 |
222,77 |
|
|
|
|
w tym: zmniejszenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, a zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Rudach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
25 981,00 |
25 981,00 |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3 820,00 |
3 820,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 820,00 |
3 820,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 820,00 |
3 820,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 820,00 |
3 820,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
15 639,00 |
15 639,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 639,00 |
15 639,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
15 639,00 |
15 639,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 639,00 |
6 639,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
3 471,00 |
3 471,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 471,00 |
3 471,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 471,00 |
3 471,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 671,00 |
3 471,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych |
3 051,00 |
3 051,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 051,00 |
3 051,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 051,00 |
3 051,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 051,00 |
3 051,00 |
|
|
|
|
zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
49 000,00 |
49 000,00 |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
32 898,00 |
12 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
32 898,00 |
12 000,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
12 000,00 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
32 898,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
32 898,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
8 102,00 |
29 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 102,00 |
29 000,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 102,00 |
29 000,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 380,00 |
29 000,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 722,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Rudach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
5 367,00 |
5 367,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
5 367,00 |
5 367,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 367,00 |
5 367,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
5 367,00 |
5 367,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 367,00 |
5 367,00 |
|
|
|
|
zmiany dotyczą Przedszkola w Rudach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
9 180,00 |
9 180,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
8 170,00 |
8 170,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 170,00 |
8 170,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
8 170,00 |
8 170,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 170,00 |
8 170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
160,00 |
160,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
160,00 |
160,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
160,00 |
160,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
160,00 |
160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
850,00 |
850,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
850,00 |
850,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
850,00 |
850,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
850,00 |
850,00 |
|
|
|
|
zmiany dotyczą Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
106 250,77 |
106 250,77 |
||||
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Burmistrza Nr B.0050.283.2017 |
||||
z dnia 31.10.2017 r. |
||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok |
||||
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 ROK (w złotych) |
||||
(po zmianach) |
||||
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
83 790,59 |
|
|
|
1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
83 790,59 |
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
63 776,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
63 776,00 |
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 960,00 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 500,00 |
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na brakowanie dokumentów z wyborów samorządowych z 2014 roku |
230,00 |
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na brakowanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu z 2015 roku |
230,00 |
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
Oświata i wychowanie |
117 314,48 |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych |
89 065,37 |
|
|
|
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w gimnazjach |
28 249,11 |
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
Ochrona zdrowia |
619,00 |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
619,00 |
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
Pomoc społeczna |
267 000,84 |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
267 000,84 |
|
|
|
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
15 669,00 |
|
|
|
2. Dodatki energetyczne |
2 331,84 |
|
|
|
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
249 000,00 |
|
|
|
|
|
|
8. |
855 |
Rodzina |
8 205 399,00 |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
8 205 399,00 |
|
|
|
1. Świadczenie wychowawcze |
5 190 299,00 |
|
|
|
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 014 886,00 |
|
|
|
3. Karta Dużej Rodziny |
214,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
8 742 159,91 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
8 738 199,91 |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 960,00 |
|
II. Plan dochodów na 2017 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
736,00 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
736,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
736,00 |
|
|
|
|
|
2. |
855 |
|
Rodzina |
65 300,00 |
|
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
65 300,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
65 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
66 036,00 |
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2017 rok (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
83 790,59 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
83 790,59 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
83 790,59 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
83 790,59 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
700,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
83 090,59 |
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
63 776,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
63 776,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
63 776,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
63 776,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
63 311,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
465,00 |
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 500,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 500,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 500,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 500,00 |
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
230,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
230,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
230,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
230,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
230,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
230,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
230,00 |
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
300,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
300,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
|
5. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
117 314,48 |
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
89 065,37 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
89 065,37 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
74 422,57 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
74 422,57 |
|
|
|
2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
14 642,80 |
|
|
|
a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
14 642,80 |
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
28 249,11 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
28 249,11 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
28 249,11 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
28 249,11 |
|
|
|
|
|
6. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
619,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
619,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
619,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
619,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
420,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
199,00 |
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
199,00 |
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
267 000,84 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
15 669,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 669,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
15 669,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 669,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
15 669,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 331,84 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 331,84 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 273,75 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
2 273,75 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
58,09 |
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
58,09 |
|
|
|
|
|
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
249 000,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
249 000,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
249 000,00 |
|
|
|
|
|
8. |
855 |
|
Rodzina |
8 205 399,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
5 190 299,00 |
|
|
|
*Wydatki bieżące: |
5 190 299,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
78 835,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
68 100,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 735,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5 111 464,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 014 886,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 014 886,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
193 492,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
171 169,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: |
97 170,00 |
|
|
|
- podopiecznych |
84 000,00 |
|
|
|
- zasiłek dla opiekuna |
13 170,00 |
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
57 700,00 |
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
11 880,00 |
|
|
|
d) Zasiłek dla opiekuna |
2 500,00 |
|
|
|
e) Świadczenia rodzicielskie |
1 799,00 |
|
|
|
f) Za życiem |
120,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
22 323,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
22 323,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 821 394,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 946 455,00 |
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
373 000,00 |
|
|
|
c) Zasiłek dla opiekuna |
46 939,00 |
|
|
|
d) Świadczenia rodzicielskie |
451 000,00 |
|
|
|
e) Za życiem |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
214,00 |
|
|
|
*Wydatki bieżące: |
214,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
214,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
214,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
8 742 159,91 |
|
|
|
|
|
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Rejestr zmian dokumentu
24.11.2017 11:27 | Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan) |
---|