w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr B.0151-300/09
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2009 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 26 335 843,15 zł,
po stronie wydatków kwotą 32 961 231,45 zł.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-300/09 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 17.09.2009 r. |
|||
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
602,68 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
602,68 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
602,68 |
|
|||
|
|
|
1. Rezerwa celowa na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
602,68 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
602,68 |
|||
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
602,68 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
602,68 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
602,68 |
|||
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectwo Siedliska |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
5 270,05 |
5 270,05 |
|||
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 270,05 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 270,05 |
|
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu |
5 270,05 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
5 270,05 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
5 270,05 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
5 270,05 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
750 |
|
Administracja publiczna |
14 600,00 |
14 600,00 |
|||
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
14 600,00 |
14 600,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
10 600,00 |
14 600,00 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu |
9 000,00 |
14 600,00 |
|||
|
|
|
2. Program SEKAP |
1 600,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
4 000,00 |
|
|||
|
|
|
1. Zakup kserokopiarki |
4 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
4. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
2 283,12 |
2 283,12 |
|||
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
2 283,12 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 283,12 |
|
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
2 283,12 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
|
2 283,12 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
2 283,12 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
2 283,12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 023,53 |
1 023,53 |
|||
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
|
740,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
740,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej |
|
740,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 023,53 |
283,53 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 023,53 |
283,53 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka |
1 023,53 |
283,53 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
23 779,38 |
23 779,38 |
Rejestr zmian dokumentu
30.09.2009 10:33 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|