x 
Drukuj
Aleksander Serafin 12.01.2011 14:12

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

­

Zarządzenie Nr B.0151-354/10

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2010 rok o kwotę 32 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/419/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok” (po zmianach) przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2010 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 31 834 317,00 zł

po stronie wydatków kwotą 35 433 426,46 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0151-354/10

 z dnia 27.12.2010 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2010 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

 

32 000,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

32 000,00

 

 

1. Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na usuwanie skutków powodzi

 

32 000,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/161/60/107/10 z 23.12.2010 r. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, poz. 4, przeznaczone jest na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku działania klęsk żywiołowych, w tym powodzi i osuwisk ziemi, które miały miejsce w miesiącach maj - wrzesień 2010 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Razem

32 000,00

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

 

Pomoc społeczna

 

32 000,00

 

 

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

32 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

32 000,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

32 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

32 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0151-354/10

 z dnia 27.12.2010 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

8 012,48

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

8 012,48

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

8 012,48

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 012,48

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

8 012,48

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

8 012,48

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

1 131,40

 

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

1 131,40

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 131,40

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

1 131,40

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

1 131,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

6 881,08

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

6 881,08

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

6 881,08

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

6 881,08

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

6 881,08

 

 

 

a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

 

6 881,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

801

 

Oświata i wychowanie

30 700,00

30 700,00

 

 

80101

Szkoły podstawowe

18 800,00

12 745,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

18 800,00

12 745,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

18 800,00

12 745,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 000,00

 

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 800,00

12 745,00

 

 

 

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

11 900,00

17 955,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

11 900,00

17 955,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

11 900,00

17 955,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 500,00

17 800,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 400,00

155,00

 

 

 

 

 

 

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 880,00

1 880,00

 

 

85401

Świetlice szkolne

1 880,00

1 880,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 880,00

1 880,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

800,00

1 880,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

1 880,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

800,00

 

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 080,00

 

 

 

 

dot. ZSO w Rudach

 

 

 

 

Razem

40 592,48

40 592,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0151-354/10

z dnia 27.12.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok

(PO ZMIANACH)

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2010  ROK (w złotych i groszach)

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

57 934,91

 

 

1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

57 934,91

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

79 389,00

 

 

1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

70 084,00

 

 

2. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na powszechny spis rolny

9 305,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

58 303,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 300,00

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

21 433,00

 

 

3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

33 570,00

 

 

 

 

4.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

600,00

 

 

1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

851

Ochrona zdrowia

54,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

54,00

 

 

 

 

6.

852

Pomoc społeczna

5 668 613,00

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

5 668 613,00

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 190 438,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 797,00

 

 

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3 404 378,00

 

 

4. Zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi

70 000,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

5 864 893,91

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

5 797 285,91

 

 

2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

58 303,00

 

 

3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego

9 305,00

II. Plan dochodów na 2010 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

800

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

800

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

800

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

2500

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2500

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

3 300

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2010 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

57 934,91

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

57 934,91

 

 

 

* Wydatki bieżące:

57 934,91

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

57 934,91

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

57 634,91

 

 

 

 

 

2.

750

 

      Administracja publiczna

79 389,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

70 084,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

70 084,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

70 084,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

67 605,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

2 479,00

 

 

 

a) Koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji

2 000,00

 

 

 

b) Wydatki na zadania związane z akcją kurierską, świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obrony

479,00

 

 

 

 

 

 

 

75056

Spis powszechny i inne

9 305,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

9 305,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 244,43

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 944,43

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 060,57

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

58 303,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 300,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 300,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 300,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 300,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 300,00

 

 

 

 

 

 

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

21 433,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

21 433,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

11 578,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 781,98

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 796,02

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 855,00

 

 

 

 

 

 

 

75109

Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

33 570,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

33 570,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

15 510,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 457,33

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 052,67

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 060,00

 

 

 

 

 

4.

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

600,00

 

 

 

 

 

 

 

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

600,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

600,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

600,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

600,00

 

 

 

 

 

5.

851

 

Ochrona zdrowia

54,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

54,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

54,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

54,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

54,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

54,00

 

 

 

 

 

6.

852

 

Pomoc społeczna

5 668 613,00

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 190 438,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 190 438,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

85 786,42

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

72 059,18

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

30 100,00

 

 

 

b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane

41 959,18

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 727,24

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 104 651,58

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

1 834 987,28

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

269 664,30

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 797,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 797,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 797,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym:

3 797,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3 797,00

 

 

 

 

 

 

 

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3 404 378,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 404 378,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 404 378,00

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

70 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

70 000,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

70 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

5 864 893,91

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW

5 797 285,91

 

 

 

2. Wydatki na zadania zlecone z KBW

58 303,00

 

 

 

3. Wydatki na zadania zlecone z GUS

9 305,00

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2011 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.01.2011 14:12 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)