w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr B.0050.337.2011
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok o kwotę 115,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 33 320 984,98 zł
po stronie wydatków kwotą 36 085 096,13 zł
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  | 
|||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 Burmistrza Nr B.0050.337.2011  | 
|||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 z dnia 29.11.2011 r.  | 
|||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
 § 1  | 
|||||||
| 
 Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok:  | 
||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|
| 
 Lp.  | 
 Dział  | 
 Nazwa  | 
 Dochody w złotych  | 
|||||
| 
 Zmniejszenia  | 
 Zwiększenia  | 
|||||||
| 
 1.  | 
 851  | 
 Ochrona zdrowia  | 
 
  | 
 115,50  | 
||||
| 
 
  | 
 
  | 
 * Dochody bieżące:  | 
 
  | 
 115,50  | 
||||
| 
 
  | 
 
  | 
 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 
 
  | 
 115,50  | 
||||
| 
 Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/444/2011 z 15.11.2011 r. Powyższe środki zostały przyznane z rezerwy ujętej w budżecie Wojewody Śląskiego na 2011 rok i są przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.  | 
||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
  | 
 
  | 
|
| 
 | 
 | 
 | 
 Razem  | 
 | 
 115,50  | 
|||
| 
 § 2  | 
||||||||
| 
 Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok:  | 
||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 Lp.  | 
 Dział  | 
 Rozdział  | 
 Nazwa  | 
 Wydatki w złotych  | 
||||
| 
 Zmniejszenia  | 
 Zwiększenia  | 
|||||||
| 
 1.  | 
 851  | 
 
  | 
 Ochrona zdrowia  | 
 
  | 
 115,50  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 85195  | 
 Pozostała działalność  | 
 
  | 
 115,50  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 
  | 
 115,50  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 
  | 
 115,50  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 
 
  | 
 115,50  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 a) Pozostałe wydatki  | 
 
  | 
 115,50  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
  | 
 
  | 
|
| 
 | 
 | 
 | 
 Razem  | 
 | 
 115,50  | 
|||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  | 
|||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 Burmistrza Nr B.0050.337.2011  | 
|||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 z dnia 29.11.2011 r.  | 
|||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
 § 1  | 
|||||||
| 
 Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok:  | 
||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|
| 
 Lp.  | 
 Dział  | 
 Rozdział  | 
 Nazwa  | 
 Wydatki w złotych  | 
||||
| 
 Zmniejszenia  | 
 Zwiększenia  | 
|||||||
| 
 1.  | 
 758  | 
 
  | 
 Różne rozliczenia  | 
 4 300,00  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 75818  | 
 Rezerwy ogólne i celowe  | 
 4 300,00  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 4 300,00  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 4 300,00  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 
 4 300,00  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 a) Rezerwa ogólna  | 
 4 300,00  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 900  | 
 
  | 
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 
 
  | 
 4 300,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 90015  | 
 Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 
 
  | 
 4 300,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 
  | 
 4 300,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 
  | 
 4 300,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 
 
  | 
 4 300,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 a) Wydzielenie sieci oświetlenia parku przy Zespole Klasztorno-Pałacowym w miejscowości Rudy od gminnej sieci oświetlenia ulicznego  | 
 
  | 
 4 300,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||
| 
 2.  | 
 801  | 
 
  | 
 Oświata i wychowanie  | 
 19 155,00  | 
 19 155,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 80101  | 
 Szkoły podstawowe  | 
 19 155,00  | 
 17 360,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 19 155,00  | 
 17 360,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 17 655,00  | 
 17 360,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 
 16 295,00  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 
 1 360,00  | 
 17 360,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 
 1 500,00  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 80110  | 
 Gimnazja  | 
 
  | 
 1 500,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 
  | 
 1 500,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 
 
  | 
 1 500,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 80195  | 
 Pozostała działalność  | 
 
  | 
 295,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 
  | 
 295,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 
  | 
 295,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 
 
  | 
 295,00  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach  | 
 
  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
  | 
 
  | 
|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 Razem  | 
 23 455,00  | 
 23 455,00  | 
|
| 
 Burmistrza Nr B.0050.337.2011  | ||||
| 
 z dnia 29.11.2011 r.  | ||||
| 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok (po zmianach)  | ||||
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 ROK (w złotych)  | ||||
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 | 
 Lp.  | 
 Dział  | 
 Nazwa  | 
 Plan  | 
| 
 | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 | 
 1.  | 
 010  | 
 Rolnictwo i łowiectwo  | 
 57 612,84  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 
 57 612,84  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 | 
 2.  | 
 750  | 
 Administracja publiczna  | 
 100 149,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone  | 
 72 454,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 II. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na narodowy spis powszechny  | 
 27 695,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 | 
 3.  | 
 751  | 
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 
 19 470,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  | 
 3 200,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 2. Dotacja celowe z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP  | 
 16 134,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów w wyborów samorządowych 2010 r.  | 
 136,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 | 
 4.  | 
 851  | 
 Ochrona zdrowia  | 
 165,50  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 
 165,50  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 | 
 5.  | 
 852  | 
 Pomoc społeczna  | 
 2 285 309,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:  | 
 2 285 309,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 
 2 219 212,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 
 6 997,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 
 51 500,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 4. Pozostała działalność  | 
 7 600,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 OGÓŁEM DOTACJE  | 
 2 462 706,34  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 w tym:  | 
 
  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  | 
 2 415 541,34  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 2. Krajowe Biuro Wyborcze  | 
 19 470,00  | 
| 
 | 
 
  | 
 
  | 
 3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego  | 
 27 695,00  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 II. Plan dochodów na 2011 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)  | ||||
| 
 Lp.  | 
 Dział  | 
 Rozdział  | 
 Nazwa  | 
 Plan  | 
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
| 
 1  | 
 750  | 
 
  | 
 Administracja publiczna  | 
 800,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 75011  | 
 Urzędy wojewódzkie  | 
 800,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych  | 
 800,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2.  | 
 852  | 
 
  | 
 Pomoc społeczna  | 
 19 000,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 85212  | 
 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 
 19 000,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych  | 
 19 000,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 Razem:  | 
 19 800,00  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2011 rok (w złotych)  | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 Lp.  | 
 Dział  | 
 Rozdział  | 
 Nazwa  | 
 Plan  | 
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 1.  | 
 010  | 
 
  | 
 Rolnictwo i łowiectwo  | 
 57 612,84  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 01095  | 
 Pozostała działalność  | 
 57 612,84  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 57 612,84  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 57 612,84  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 
 300,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 
 57 312,84  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2.  | 
 750  | 
 
  | 
 Administracja publiczna  | 
 100 149,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 75011  | 
 Urzędy wojewódzkie  | 
 72 454,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 72 454,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 72 454,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 
 67 975,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 
 4 479,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 75056  | 
 Spis powszechny i inne  | 
 27 695,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 27 695,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 6 877,04  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 
 6 077,04  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 
 800,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 
 20 817,96  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 3.  | 
 751  | 
 
  | 
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 
 19 470,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 75101  | 
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 
 3 200,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 3 200,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 3 200,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 
 3 200,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  | 
 3 200,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 75108  | 
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  | 
 16 134,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 16 134,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 9 054,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 
 4 983,78  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 
 4 070,22  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 
 7 080,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 75109  | 
 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 
 136,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 136,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 136,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 
 136,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 4.  | 
 851  | 
 
  | 
 Ochrona zdrowia  | 
 165,50  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 85195  | 
 Pozostała działalność  | 
 165,50  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 165,50  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 165,50  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 
 165,50  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 a) Pozostałe wydatki  | 
 165,50  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 5.  | 
 852  | 
 
  | 
 Pomoc społeczna  | 
 2 285 309,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 85212  | 
 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 
 2 219 212,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące  | 
 2 219 212,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 94 152,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 
 82 687,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 a) Składki na ubezpieczenia społeczne  | 
 37 848,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 
 44 839,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 
 11 465,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 
 2 125 060,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 a) Świadczenia społeczne  | 
 1 809 060,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 b) Fundusz alimentacyjny  | 
 316 000,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 85213  | 
 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 
 6 997,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 6 997,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 
 6 997,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 
 6 997,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 85278  | 
 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 
 51 500,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 51 500,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 
 51 500,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 85295  | 
 Pozostała działalność  | 
 7 600,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 * Wydatki bieżące:  | 
 7 600,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 
 7 600,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 a) Świadczenia społeczne  | 
 7 600,00  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 RAZEM wydatki na w/w zadania  | 
 2 462 706,34  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
Rejestr zmian dokumentu
| 06.12.2011 09:56 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) | 
|---|
	Drukuj