w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr B.0050.114.2015
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 19 tiret drugie Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11 511,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 30 892 617,96 zł
po stronie wydatków kwotą 31 756 068,41 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
Burmistrza Nr B.0050.114.2015 |
||||||||
z dnia 08.05.2015 r. |
||||||||
§ 1 |
||||||||
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
852 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
11 511,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
11 511,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze |
|
11 511,00 |
||||
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.85.8.2015 z 30.04.2015 roku. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 163) |
||||||||
|
|
|||||||
Razem |
11 511,00 |
|||||||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
11 511,00 |
|||
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
11 511,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
11 511,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
11 511,00 |
|||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
11 511,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
Razem |
11 511,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
Burmistrza Nr B.0050.114.2015 |
||||||
z dnia 08.05.2015 r. |
||||||
§ 1 |
||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
750,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
750,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
750,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
750,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
750,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
750,00 |
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
750,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
750,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
750,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
750,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
750,00 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
750,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
750,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
750,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
750,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
750,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
750,00 |
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
750,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
750,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
750,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
750,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
750,00 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle "Stara Kuźnia" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
2 500,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
2 500,00 |
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
2 500,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
2 500,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
2 500,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
2 500,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
2 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
9 000,00 |
9 000,00 |
Rejestr zmian dokumentu
24.05.2015 11:16 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|