x 
Drukuj
Aleksander Serafin 09.09.2015 12:04

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

­

  Zarządzenie Nr B.0050.217.2015

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 1 września 2015 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 19 tiret drugie Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 31 279 137,64 zł

po stronie wydatków kwotą  32 358 609,44 zł.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

     

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
     

Burmistrza Nr B.0050.217.2015

 
     

z dnia 01.09.2015 r.

 
             
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

 
             

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

Różne rozliczenia

954,77

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

954,77

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

954,77

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

954,77

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

954,77

 

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

954,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

954,77

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

954,77

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

954,77

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

954,77

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

954,77

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

954,77

 

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

824,26

824,26

 

 

 

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

824,26

824,26

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

824,26

824,26

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

824,26

824,26

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

753,78

799,66

 

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

70,48

24,60

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

Różne rozliczenia

3 121,00

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

3 121,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 121,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 121,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 121,00

 

 

 

 

 

a) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

3 121,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

3 121,00

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

3 121,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

3 121,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

1 295,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

1 295,00

 

 

 

 

a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

 

1 295,00

 

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

1 826,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

758

 

Różne rozliczenia

1 000,00

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 000,00

 

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

1 000,00

 

 

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

1 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

1 000,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

1 000,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Razem

5 900,03

5 900,03

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.217.2015

z dnia 01.09.2015 roku

 

 

 

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

 

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

52 717,59

 

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

52 717,59

 

 

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

57 238,00

 

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

57 238,00

 

 

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

45 456,00

 

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 100,00

 

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 324,00

 

 

 

3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

4 678,00

 

 

 

4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

7 354,00

 

 

 

 

 

 

4.

752

Obrona narodowa

600,00

 

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

600,00

 

 

 

 

 

 

5.

801

Oświata i wychowanie

63 406,52

 

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dla szkół podstawowych

36 582,23

 

 

 

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dla gimnazjów

26 824,29

 

 

 

 

 

 

6.

851

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

275,00

 

 

 

 

 

 

7.

852

Pomoc społeczna

2 209 824,42

 

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 209 824,42

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

15 705,00

 

 

 

3. Dodatek energetyczny

2 083,42

 

 

 

4. Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 429 517,53

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 384 061,53

 

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

45 456,00

         

II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

200,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

200,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

200,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

10 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

10 200,00

         
         

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2015 rok (w złotych)

         

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

52 717,59

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

52 717,59

 

 

 

* Wydatki bieżące:

52 717,59

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

52 717,59

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

52 417,59

 

 

 

 

 

2.

750

 

      Administracja publiczna

57 238,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

57 238,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

57 238,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

57 238,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

56 838,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

45 456,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 100,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 100,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 100,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 100,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 100,00

 

 

 

 

 

 

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 324,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

30 324,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

14 244,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 191,03

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 052,97

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 080,00

 

 

 

 

 

 

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 678,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

4 678,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 573,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

894,90

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

678,10

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 105,00

 

 

 

 

 

 

 

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

7 354,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

7 354,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

7 354,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 251,23

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 102,77

 

 

 

 

 

4.

752

 

Obrona narodowa

600,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

600,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

600,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600,00

 

 

 

 

 

5.

801

 

Oświata i wychowanie

63 406,52

 

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

36 582,23

 

 

 

* Wydatki bieżące:

36 582,23

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

31 424,24

 

 

 

1.1.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31 424,24

 

 

 

2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

5 157,99

 

 

 

a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach

5 157,99

 

 

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

26 824,29

 

 

 

* Wydatki bieżące:

26 824,29

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

26 824,29

 

 

 

1.1.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

26 824,29

 

 

 

 

 

6.

851

 

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

275,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

198,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

77,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

77,00

 

 

 

 

 

7.

852

 

Pomoc społeczna

2 209 824,42

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 191 275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

153 271,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

143 608,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

78 520,00

 

 

 

aa) podopiecznych

57 520,00

 

 

 

ab) zasiłek dla opiekuna

21 000,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

50 100,00

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

11 988,00

 

 

 

d) Zasiłek dla opiekuna

3 000,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 663,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

9 663,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 038 004,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 542 164,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

396 000,00

 

 

 

c) Zasiłek dla opiekuna

99 840,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

15 705,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 705,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

15 705,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 705,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

15 705,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 083,42

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 083,42

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

47,23

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

47,23

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 036,19

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

2 036,19

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

761,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

761,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

761,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

761,00

 

 

 

a) Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 429 517,53

 

 

 

 

 

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.09.2015 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.09.2015 12:04 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)