w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2016 rok
Zarządzenie Nr B.120.1.59.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
na 2016 rok
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.220.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 19.08.2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów o kwotę 74 067,15 zł i po stronie wydatków o kwotę 7 304,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2016 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 36 732 407,44 zł,
po stronie wydatków kwotą 17 648 532,15 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
| 
			 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  | 
			
			 
  | 
		|||||||||
| 
			 Burmistrza Nr B.120.1.59.2016  | 
			
			 
  | 
		|||||||||
| 
			 z dnia 19.08.2016 r.  | 
			
			 
  | 
		|||||||||
| 
			 
  | 
		||||||||||
| 
			 § 1  | 
			
			 
  | 
		|||||||||
| 
			 Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów na 2016 rok:  | 
			
			 
  | 
		|||||||||
| 
			 
  | 
		||||||||||
| 
			 Lp.  | 
			
			 Dział  | 
			
			 Rozdział  | 
			
			 Paragraf  | 
			
			 Treść  | 
			
			 Wartość w zł  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 1.  | 
			
			 851  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 Ochrona zdrowia  | 
			
			 167,00  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 85195  | 
			
			 
  | 
			
			 Pozostała działalność  | 
			
			 167,00  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 2010  | 
			
			 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 
			
			 167,00  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 2.  | 
			
			 801  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 Oświat i wychowanie  | 
			
			 69 686,17  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 80101  | 
			
			 
  | 
			
			 Szkoły podstawowe  | 
			
			 40 987,10  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 2010  | 
			
			 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 
			
			 40 987,10  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 80110  | 
			
			 
  | 
			
			 Gimnazja  | 
			
			 28 524,09  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 2010  | 
			
			 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 
			
			 28 524,09  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 80150  | 
			
			 
  | 
			
			 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych  | 
			
			 174,98  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 2010  | 
			
			 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 
			
			 174,98  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 3.  | 
			
			 801  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 Oświat i wychowanie  | 
			
			 664,98  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 80150  | 
			
			 
  | 
			
			 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych  | 
			
			 664,98  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 2010  | 
			
			 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 
			
			 664,98  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 4.  | 
			
			 852  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 Pomoc społeczna  | 
			
			 3 549,00  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 85213  | 
			
			 
  | 
			
			 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 
			
			 3 549,00  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 2010  | 
			
			 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 
			
			 2 849,00  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 2030  | 
			
			 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 
			
			 700,00  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 74 067,15  | 
			
			 
  | 
		|||||||||
| 
			 
  | 
		||||||||||
| 
			 
  | 
		||||||||||
| 
			 § 2  | 
			
			 
  | 
		|||||||||
| 
			 Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2016 rok:  | 
			
			 
  | 
		|||||||||
| 
			 
  | 
		||||||||||
| 
			 Lp.  | 
			
			 Dział  | 
			
			 Rozdział  | 
			
			 Paragraf  | 
			
			 Treść  | 
			
			 Wartość w zł  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 1.  | 
			
			 801  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 Oświata i wychowanie  | 
			
			 7 304,95  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 80101  | 
			
			 
  | 
			
			 Szkoły podstawowe  | 
			
			 7 014,24  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 2830  | 
			
			 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 
			
			 6 608,45  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 4210  | 
			
			 Zakup materiałów i wyposażenia  | 
			
			 405,79  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 80110  | 
			
			 
  | 
			
			 Gimnazja  | 
			
			 282,40  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 4210  | 
			
			 Zakup materiałów i wyposażenia  | 
			
			 282,40  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 80150  | 
			
			 
  | 
			
			 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych  | 
			
			 8,31  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 4210  | 
			
			 Zakup materiałów i wyposażenia  | 
			
			 8,31  | 
			
			 
  | 
		||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
		|||||||||
| 
			 Razem  | 
			
			 7 304,95  | 
			
			 
  | 
		||||||||
| 
			 
  | 
		||||||||||
| 
			 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  | 
		||||||||||
| 
			 Burmistrza Nr B.120.1.59.2016  | 
		||||||||||
| 
			 z dnia 19.08.2016 r.  | 
		||||||||||
| 
			 § 1  | 
		||||||||||
| 
			 Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków na 2016 rok:  | 
		||||||||||
| 
			 Lp.  | 
			
			 Dział  | 
			
			 Rozdział  | 
			
			 Paragraf  | 
			
			 Treść  | 
			
			 Wartość w zł  | 
		|||||
| 
			 1.  | 
			
			 758  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 Różne rozliczenia  | 
			
			 -9 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 75818  | 
			
			 
  | 
			
			 Rezerwy ogólne i celowe  | 
			
			 -9 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 4810  | 
			
			 Rezerwy  | 
			
			 -9 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 a) Rezerwa ogólna  | 
			
			 -9 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 750  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 Administracja publiczna  | 
			
			 9 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 75075  | 
			
			 
  | 
			
			 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 
			
			 9 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 4210  | 
			
			 Zakup materiałów i wyposażenia  | 
			
			 5 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 1. Pozostałe wydatki  | 
			
			 5 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 4220  | 
			
			 Zakup środków żywności  | 
			
			 1 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 4300  | 
			
			 Zakup usług pozostałych  | 
			
			 3 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 1. Pozostałe wydatki  | 
			
			 3 000,00  | 
		|||||
| 
			 2.  | 
			
			 758  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 Różne rozliczenia  | 
			
			 -27 495,66  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 75818  | 
			
			 
  | 
			
			 Rezerwy ogólne i celowe  | 
			
			 -27 495,66  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 4810  | 
			
			 Rezerwy  | 
			
			 -27 495,66  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 a) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 
			
			 -27 495,66  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 600  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 Transport i łączność  | 
			
			 3 495,66  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 60016  | 
			
			 
  | 
			
			 Drogi publiczne gminne  | 
			
			 3 495,66  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 4300  | 
			
			 Zakup usług pozostałych  | 
			
			 3 495,66  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 1. Remonty dróg gminnych  | 
			
			 3 495,66  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 754  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 
			
			 24 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 75412  | 
			
			 
  | 
			
			 Ochotnicze straże pożarne  | 
			
			 24 000,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 4210  | 
			
			 Zakup materiałów i wyposażenia  | 
			
			 21 995,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 1. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych  | 
			
			 21 995,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 4300  | 
			
			 Zakup usług pozostałych  | 
			
			 2 005,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 1. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych  | 
			
			 2 005,00  | 
		|||||
| 
			 
  | 
		||||||||||
| 
			 Razem  | 
			
			 0,00  | 
		|||||||||
Rejestr zmian dokumentu
| 05.09.2016 12:48 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) | 
|---|
	Drukuj