w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr B.0050.244.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 14 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 99 131,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 30 722 998,21 zł
po stronie wydatków kwotą 31 209 502,67 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
Burmistrza Nr B.0050.244.2014 |
||||||||
z dnia 14.10.2014 r. |
||||||||
§ 1 |
||||||||
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
851 |
Ochrona zdrowia |
|
84,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
84,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
84,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.11.2014 z 06.10.2014 r. Powyższe zwiększenie w planie dotacji dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2014 rok, przeznaczonych na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 ze zmianami) kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami) |
||||||||
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
45 045,18 |
||||
|
|
*Dochody bieżące: |
|
45 045,18 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na dodatki energetyczne |
|
606,18 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.14.2014 z 10.10.2014 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 24 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) |
||||||||
|
|
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe |
|
41 349,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.153.11.2014 z 13.10.2014 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ar. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) |
||||||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego |
|
3 090,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.46.2014 06.10.2014 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z 24.12.2013 roku, zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12.03.2014 roku. |
||||||||
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
54 002,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
54 002,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na wybory samorządowe |
|
54 002,00 |
||||
Zwiększenie wprowadza się na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Nr DKT-790-14/24/14 z dnia 01.10.2014 r. informującego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza miasta zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. |
||||||||
|
|
|||||||
Razem |
99 131,18 |
|||||||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
84,00 |
|||
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
|
84,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
84,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
84,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
60,00 |
|||
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
24,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
45 045,18 |
|||
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
|
606,18 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
606,18 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
606,18 |
|||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
606,18 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
|
41 349,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
41 349,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
41 349,00 |
|||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
41 349,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
3 090,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
3 090,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
3 000,00 |
|||
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
90,00 |
|||
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
|
90,00 |
|||
|
|
|
a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
|
90,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa |
|
54 002,00 |
|||
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
|
54 002,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
54 002,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
31 290,00 |
|||
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na |
|
22 712,00 |
|||
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
11 652,00 |
|||
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
11 060,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
Razem |
99 131,18 |
|||||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
Burmistrza Nr B.0050.244.2014 |
||||||
z dnia 14.10.2014 r. |
||||||
§ 1 |
||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
879,86 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
879,86 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
879,86 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
879,86 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
879,86 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
879,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
730,01 |
|
|
|
92195 |
Pozostałe wydatki |
|
730,01 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
730,01 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
730,01 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
730,01 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
730,01 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Ruda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
149,85 |
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
149,85 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
149,85 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
149,85 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
149,85 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
149,85 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Ruda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
7 385,00 |
7 385,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
7 385,00 |
7 385,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 385,00 |
7 385,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
7 385,00 |
6 814,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 385,00 |
6 814,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
571,00 |
|
|
|
|
dotyczy Przedszkola w Rudach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
3 500,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
11 764,86 |
11 764,86 |
||||
Burmistrza Nr B.0050.244.2014 |
||||
z dnia 14.10.2014 roku |
||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok |
||||
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 ROK (w złotych i groszach) |
||||
|
|
|
|
|
(po zmianach) |
||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
37 936,92 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego |
37 936,92 |
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
71 742,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
71 742,00 |
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
72 604,00 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego |
15 266,00 |
|
|
|
3.Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego |
136,00 |
|
|
|
4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w wyborach samorządowych |
54 002,00 |
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
Oświata i wychowanie |
10 198,98 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) |
10 198,98 |
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
Ochrona zdrowia |
334,00 |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
334,00 |
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 153 408,44 |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 153 408,44 |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 091 129,00 |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 000,00 |
|
|
|
3. Dodatki energetyczne |
7 006,44 |
|
|
|
4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego |
45 526,00 |
|
|
|
5. Rodziny wielodzietne |
1 747,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 346 524,34 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 273 920,34 |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
72 604,00 |
|
|
||||
|
||||
II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 600,00 |
|
|
75011 |
|
1 600,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
1 600,00 |
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
60 000,00 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
60 000,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
61 600,00 |
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2014 rok (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
37 936,92 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
37 936,92 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
37 936,92 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
37 936,92 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
400,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
37 536,92 |
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
71 742,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
71 742,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
71 742,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
71 742,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
71 380,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
362,00 |
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
72 604,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 200,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie |
54 002,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
54 002,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
31 290,00 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
22 712,00 |
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
11 652,00 |
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań |
11 060,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
15 402,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 402,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 322,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 716,29 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 605,71 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 080,00 |
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
300,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
300,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
|
5. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
10 198,98 |
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
10 198,98 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
10 198,98 |
|
|
|
1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
1 509,75 |
|
|
|
a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe |
1 509,75 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 689,23 |
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
100,98 |
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 588,25 |
|
|
|
|
|
6. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
334,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
334,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
334,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
240,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
94,00 |
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
94,00 |
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 153 408,44 |
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 091 129,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 091 129,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
144 789,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
129 489,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
78 072,00 |
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
41 270,00 |
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
10 147,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 300,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
15 300,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
1 946 340,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 595 340,00 |
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
351 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 000,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 000,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 000,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 000,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
7 006,44 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 006,44 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
6 891,44 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
6 891,44 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
115,00 |
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
115,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
47 273,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
47 273,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
44 200,00 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
44 200,00 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 073,00 |
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tym: |
2 431,00 |
|
|
|
a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
684,00 |
|
|
|
b) Karta Dużej Rodziny |
1 747,00 |
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 346 524,34 |
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
28.10.2014 11:03 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|