w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Zarządzenie Nr B.0151-204/07
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 25.06.2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2007 rok o kwotę 59 182 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2007 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 20 106 396,84 zł
po stronie wydatków kwotą 23 738 796,84 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-204/07 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 25.06.2007 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2007 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||||
1. |
801 |
Oświata i wychowanie |
|
18 868 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
|
18 868 |
||||
Zwiększenie następuje na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-226/2/2007 z dnia 11.06.2007 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2007 (część 83 - Rezerwy celowe, poz. 10), przeznaczone są na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza). |
||||||||
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
39 314 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze |
|
39 314 |
||||
Zwiększenie następuje na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-239/2/07 z dnia 04.06.2007 r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2007 r. w części 83, w poz. 32, przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w częsci gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. |
||||||||
3. |
750 |
Administracja publiczna |
|
1 000 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
1 000 |
||||
Zwiększenie następuje na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-295/2007 z dnia 15.06.2007 r. Powyźsze środki pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2007 przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2007 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||
1. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
|
18 868 |
|||
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
|
18 868 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
18 868 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
18 868 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
39 314 |
|||
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
39 314 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
39 314 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia społeczne |
|
39 314 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
1 000 |
|||
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
|
1 000 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 000 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
1 000 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-204/07 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 25.06.2007 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2007 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
5 500 |
5 500 |
|||
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 500 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 500 |
|
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu |
5 500 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
5 500 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
5 500 |
|||
|
|
|
1. Pozostałe wydatki |
|
5 500 |
Rejestr zmian dokumentu
06.07.2007 08:40 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|