w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr B.0050.139.2011
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 06 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 258 ust 1 pkt 1 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 32 462 898,60 zł
po stronie wydatków kwotą 35 488 718,88 zł
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.139.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 06.06.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
630,45 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
630,45 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
630,45 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
630,45 |
|
|||
|
|
|
a) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
630,45 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
630,45 |
|||
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
630,45 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
630,45 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
630,45 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
630,45 |
|||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
630,45 |
|||
|
|
|
dot. wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 250,00 |
1 250,00 |
|||
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
1 250,00 |
1 250,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 250,00 |
1 250,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 250,00 |
1 250,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 250,00 |
|||
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 250,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
1 880,45 |
1 880,45 |
Burmistrza Nr B.0050.139.2011 | ||||
z dnia 06.06.2011 r. | ||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok (po zmianach) | ||||
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 ROK (w złotych) | ||||
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
32 389,16 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
32 389,16 |
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
83 562,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
69 844,00 |
|
|
|
II. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na narodowy spis powszechny |
13 718,00 |
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 200,00 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
35,00 |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
35,00 |
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 243 269,00 |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 243 269,00 |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 188 212,00 |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
3 557,00 |
|
|
|
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 362 455,16 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 345 537,16 |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
3 200,00 |
|
|
|
3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego |
13 718,00 |
|
|
|
|
|
II. Plan dochodów na 2011 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
800,00 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
800,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
800,00 |
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
19 000,00 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
19 000,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
19 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
19 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2011 rok (w złotych) | ||||
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
32 389,16 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
32 389,16 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
32 389,16 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
32 389,16 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
32 389,16 |
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
83 562,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
69 844,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
69 844,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
69 844,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
65 365,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
13 718,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
13 718,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
2 998,64 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 198,64 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
800,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
10 719,36 |
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 200,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
35,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
35,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
35,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
35,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
35,00 |
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
35,00 |
|
|
|
|
|
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 243 269,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 188 212,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 188 212,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
93 752,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
80 287,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
31 848,00 |
|
|
|
b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
48 439,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
13 465,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 094 460,00 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 819 060,00 |
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
275 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
3 557,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 557,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 557,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym: |
3 557,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
3 557,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące" |
51 500,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
51 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 362 455,16 |
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
08.06.2011 12:25 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|