x 
Drukuj
Aleksander Serafin 08.06.2011 12:25

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

­

 Zarządzenie Nr B.0050.139.2011

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 06 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 258 ust 1 pkt 1 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 32 462 898,60 zł

po stronie wydatków kwotą 35 488 718,88 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
(-) Rita Serafin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.139.2011

 z dnia 06.06.2011 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

630,45

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

630,45

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

630,45

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

630,45

 

 

 

 

a) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

630,45

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

630,45

 

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

630,45

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

630,45

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

630,45

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

630,45

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

630,45

 

 

 

dot. wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

750

 

Administracja publiczna

1 250,00

1 250,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

1 250,00

1 250,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 250,00

1 250,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 250,00

1 250,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

1 250,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

1 880,45

1 880,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.139.2011

z dnia 06.06.2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok (po zmianach)

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

32 389,16

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

32 389,16

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

83 562,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

69 844,00

 

 

II. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na narodowy spis powszechny

13 718,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 200,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

 

 

 

 

4.

851

Ochrona zdrowia

35,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

35,00

 

 

 

 

5.

852

Pomoc społeczna

2 243 269,00

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 243 269,00

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 188 212,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 557,00

 

 

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

51 500,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 362 455,16

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 345 537,16

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

3 200,00

 

 

3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego

13 718,00

II. Plan dochodów na 2011 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

800,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

800,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

800,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

19 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

19 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

19 800,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2011 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

32 389,16

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

32 389,16

 

 

 

* Wydatki bieżące:

32 389,16

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

32 389,16

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

32 389,16

 

 

 

 

 

2.

750

 

      Administracja publiczna

83 562,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

69 844,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

69 844,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

69 844,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

65 365,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 479,00

 

 

 

 

 

 

 

75056

Spis powszechny i inne

13 718,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

13 718,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 998,64

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 198,64

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

800,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 719,36

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 200,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

 

 

 

 

 

4.

851

 

Ochrona zdrowia

35,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

35,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

35,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

35,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

35,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

35,00

 

 

 

 

 

5.

852

 

Pomoc społeczna

2 243 269,00

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 188 212,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 188 212,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

93 752,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

80 287,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

31 848,00

 

 

 

b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane

48 439,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 465,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 094 460,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

1 819 060,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

275 400,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 557,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 557,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 557,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym:

3 557,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3 557,00

 

 

 

 

 

 

 

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

51 500,00

 

 

 

* Wydatki bieżące"

51 500,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

51 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 362 455,16

 

 

 

 

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2011 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.06.2011 12:25 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)