w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr B.0050.317.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zmniejszyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 30 922 779,97 zł
po stronie wydatków kwotą 31 423 040,41 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
Burmistrza Nr B.0050.317.2014 |
||||||||
z dnia 15.12.2014 r. |
||||||||
§ 1 |
||||||||
Zmniejszenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
15 000,00 |
|
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
15 000,00 |
|
|||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze |
15 000,00 |
|
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.18.2014 z dnia 28.11.2014 roku. Zmniejszenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) |
||||||||
|
|
|||||||
Razem |
15 000,00 |
|||||||
§ 2 |
||||||||
Zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
15 000,00 |
|
|||
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
15 000,00 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 000,00 |
|
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
15 000,00 |
|
|||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
15 000,00 |
|
|||
|
|
|||||||
Razem |
15 000,00 |
|||||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
Burmistrza Nr B.0050.317.2014 |
||||||
z dnia 15.12.2014 r. |
||||||
§ 1 |
||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
1 370,55 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 370,55 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 370,55 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
1 370,55 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
1 370,55 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
1 370,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
1 370,55 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
1 370,55 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 370,55 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
1 370,55 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
1 370,55 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
1 370,55 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Turze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
3 500,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
3 500,00 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
3 500,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
3 500,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
3 500,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
3 500,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
3 500,00 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Budziska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
280,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
280,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
280,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
280,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
280,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
280,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
280,00 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
280,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
280,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
280,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
280,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
280,00 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Ruda Kozielska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
1 009,48 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 009,48 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 009,48 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
1 009,48 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
1 009,48 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
1 009,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
|
984,00 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
|
984,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
984,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
984,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
984,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
984,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
25,48 |
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
|
25,48 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
25,48 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
25,48 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
25,48 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
25,48 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Siedliska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
4 990,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
4 990,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
4 990,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
4 990,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
4 990,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
4 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
2 600,00 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
|
2 600,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
2 600,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
2 600,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
2 600,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
410,00 |
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
410,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
410,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
410,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
410,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
410,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
1 980,00 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
1 980,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 980,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
1 980,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
1 980,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
1 980,00 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Ruda Kozielska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
110,89 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
110,89 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
110,89 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
110,89 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
110,89 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
110,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
85,08 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
|
85,08 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
85,08 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
85,08 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
85,08 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
85,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
25,81 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
25,81 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
25,81 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
25,81 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
25,81 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
25,81 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
15 320,00 |
15 320,00 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
15 320,00 |
15 320,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 320,00 |
110,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
15 320,00 |
110,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
15 320,00 |
110,00 |
|
|
|
|
a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych |
15 320,00 |
110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
15 210,00 |
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
15 210,00 |
|
|
|
|
a) Wymiana kotła c.o. w OSP Rudy |
|
15 210,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
26 580,92 |
26 580,92 |
||||
Rejestr zmian dokumentu
12.01.2015 10:23 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|