x 
Drukuj
Aleksander Serafin 08.06.2011 11:21

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

­

 Zarządzenie Nr B.0050.123.2011

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1,  art. 258 ust 1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok o kwotę 7 790 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 32 462 898,60 zł

po stronie wydatków kwotą 35 488 718,88 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.123.2011

z dnia 27.05.2011 r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

Administracja publiczna

 

1 250,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

1 250,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

1 250,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/150/1/11 z 17.05.2011 r. Powyższe środki przeznaczone są na wykonanie przedsięwzięć z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Zmiany dotyczą środków przyznanych w ustawie budżetowej na rok 2011.

 

 

 

 

 

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

6 540,00

 

 

* Dochody bieżące

 

6 540,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących - na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym

 

6 540,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem

7 790,00

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

 

Administracja publiczna

 

1 250,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 

1 250,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 250,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

1 250,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

1 250,00

 

 

 

 

 

 

2.

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

6 540,00

 

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

 

6 540,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

6 540,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

6 540,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

6 540,00

 

 

 

dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach

 

 

 

 

Razem

7 790,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.123.2011

 z dnia 27.05.2011 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

217,98

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

217,98

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

217,98

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

217,98

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

217,98

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

58,98

 

 

90095

Pozostała działalność

 

58,98

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

58,98

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

58,98

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

58,98

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

58,98

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

159,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

159,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

159,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

159,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

159,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

159,00

 

 

 

 

 

 

2.

758

 

Różne rozliczenia

595,85

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

595,85

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

595,85

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

595,85

 

 

 

 

a) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

595,85

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

595,85

 

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

595,85

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

595,85

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

595,85

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

595,85

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

595,85

 

 

 

dot. wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

852

 

Pomoc społeczna

28 425,94

28 425,94

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

28 425,94

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

28 425,94

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

28 425,94

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

28 144,69

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

281,25

 

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

28 425,94

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

28 425,94

 

 

 

 

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

28 425,94

 

 

 

 

a) Projekt "Klucze do samodzielności"

28 425,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

29 239,77

29 239,77

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2011 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.06.2011 11:21 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)