w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr B.0151-298/10
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2010 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 30 871 859,95 zł
po stronie wydatków kwotą 35 278 200,41 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0151-298/10 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 12.11.2010 r. |
|||
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
6 522,00 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
6 522,00 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
6 522,00 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
6 522,00 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
6 522,00 |
|
|||
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
6 522,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
495,00 |
|||
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
495,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
495,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
495,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
495,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
6 027,00 |
|||
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
|
6 027,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
6 027,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
6 027,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na: |
|
6 027,00 |
|||
|
|
|
a) Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach piwnicy Ośrodka Zdrowia przy ul. Raciborskiej 8 w miejscowości Rudy |
|
6 027,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 100,00 |
1 100,00 |
|||
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 100,00 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 100,00 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 100,00 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
1 100,00 |
|
|||
|
|
|
a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych |
1 100,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
|
1 100,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 100,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
1 100,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
1 100,00 |
|||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
1 100,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
19 144,11 |
19 144,11 |
|||
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
7 000,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
7 000,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym |
|
7 000,00 |
|||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
7 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
10 000,00 |
12 144,11 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
10 000,00 |
12 144,11 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
10 000,00 |
12 144,11 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000,00 |
12 144,11 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2 144,11 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 144,11 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
2 144,11 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 144,11 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
7 000,00 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 000,00 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
7 000,00 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na: |
7 000,00 |
|
|||
|
|
|
a) Realizacja programu pomocy żywnościowej PEAD |
5 000,00 |
|
|||
|
|
|
b) Pozostałe wydatki |
2 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
26 766,11 |
26 766,11 |
Rejestr zmian dokumentu
25.11.2010 11:49 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|