w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr B.0050.370.2011
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 33 410 614,98 zł
po stronie wydatków kwotą 36 174 726,13 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.347.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 06.12.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
8 051,55 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
8 051,55 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 051,55 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 051,55 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
8 051,55 |
|
|||
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
8 051,55 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
300,00 |
|||
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
|
300,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
300,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
300,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
300,00 |
|||
|
|
|
a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych |
|
300,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
|
6 786,55 |
|||
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
|
6 786,55 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
6 786,55 |
|||
|
|
|
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: |
|
6 786,55 |
|||
|
|
|
a) Odsetki od pożyczek i kredytów |
|
6 786,55 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
245,00 |
|||
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
245,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
245,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
245,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
245,00 |
|||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
245,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
720,00 |
|||
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
|
720,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
720,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
720,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
720,00 |
|||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
720,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
540,00 |
540,00 |
|||
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
540,00 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
540,00 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
540,00 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
540,00 |
|
|||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu |
540,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
540,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
540,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
540,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
540,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
550,00 |
550,00 |
|||
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
550,00 |
550,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
550,00 |
550,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
250,00 |
550,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
250,00 |
|
|||
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
550,00 |
|||
|
|
|
a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych |
|
550,00 |
|||
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
300,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
9 141,55 |
9 141,55 |
Rejestr zmian dokumentu
12.01.2012 10:43 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|