w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr B.0050.122.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 30 298 911,02 zł
po stronie wydatków kwotą 30 270 180,34 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||
Burmistrza Nr B.0050.122.2014 |
||||||
z dnia 05.06.2014 r. |
||||||
§ 1 |
||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
24,23 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
24,23 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
24,23 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
24,23 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
24,23 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
24,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
24,23 |
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
24,23 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
24,23 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
24,23 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
24,23 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych) |
|
24,23 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Turze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
6 000,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
6 000,00 |
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
7 000,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
7 000,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
|
7 000,00 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
7 000,00 |
|
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
7 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Razem |
13 024,23 |
13 024,23 |
Burmistrza Nr B.0050.122.2014 |
||||
z dnia 05.06.2014 roku |
||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok |
||||
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 ROK (w złotych i groszach) |
||||
|
|
|
|
|
(po zmianach) |
||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
37 936,92 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego |
37 936,92 |
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
71 742,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
71 742,00 |
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
18 466,00 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego |
15 266,00 |
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
5. |
851 |
Ochrona zdrowia |
83,00 |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
83,00 |
|
|
|
|
|
|
6. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 147 417,00 |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 147 417,00 |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 091 129,00 |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 000,00 |
|
|
|
3. Dodatki energetyczne |
5 852,00 |
|
|
|
4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego |
42 436,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 275 944,92 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 257 478,92 |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
18 466,00 |
|
II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 600,00 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
1 600,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
1 600,00 |
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
60 000,00 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
60 000,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
61 600,00 |
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2014 rok (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
37 936,92 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
37 936,92 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
37 936,92 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
37 936,92 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
400,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
37 536,92 |
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
71 742,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
71 742,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
71 742,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
71 742,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
71 380,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
362,00 |
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
18 466,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 200,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
15 266,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 266,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 186,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 580,29 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 605,71 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 080,00 |
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
300,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
300,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
|
5. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
83,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
83,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
83,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
83,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
83,00 |
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
83,00 |
|
|
|
|
|
6. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 147 417,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 091 129,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 091 129,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
117 789,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
102 489,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
51 072,00 |
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
41 270,00 |
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
10 147,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 300,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
15 300,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
1 973 340,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 622 340,00 |
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
351 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 000,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 000,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 000,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 000,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
5 852,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 852,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
5 737,00 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
5 737,00 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
115,00 |
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
115,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
42 436,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
42 436,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
41 200,00 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
41 200,00 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
1 236,00 |
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 236,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 275 944,92 |
|
|
|
|
|
Rejestr zmian dokumentu
13.06.2014 10:46 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|