w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr B.0050.309.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 109 636,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2016 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 37 836 945,85 zł
po stronie wydatków kwotą 37 637 643,35 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
| Załącznik Nr 1 do Zarządzenia | ||||||||
| Burmistrza Nr B.0050.309.2016 | ||||||||
| z dnia 28.10.2016 r. | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2016 rok: | ||||||||
| Lp. | Dział | Nazwa | Dochody w złotych | |||||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | |||||||
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 
 | 39 323,97 | ||||
| 
 | 
 | * Dochody bieżące: | 
 | 39 323,97 | ||||
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 
 | 39 323,97 | ||||
| Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.141.9.2016 z 21.10.2016 roku. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, za II okres płatniczy 2016 roku. | ||||||||
| 2. | 852 | Pomoc społeczna | 
 | 48 560,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | * Dochody bieżące: | 
 | 3 700,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 
 | 3 700,00 | |||
| Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.15.2016 z 18.10.2016 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok. Środki przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze | 
 | 33 113,00 | |||
| Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.11.2016 z 18.10.2016 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej | 
 | 11 747,00 | |||
| Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.253.4.2016 z 20.10.2016 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 83, poz. 25. Środki przeznaczone są na dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. | ||||||||
| 3. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 
 | 21 753,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | * Dochody bieżące: | 
 | 21 753,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 
 | 20 000,00 | |||
| Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.15.2016 z 19.10.2016 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok w cz. 83, poz. 26 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 
 | 1 753,00 | |||
| Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.17.2016 z 18.10.2016 roku. Powyższe zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 26, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna". | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| Razem | 109 636,97 | |||||||
| § 2 | ||||||||
| Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2016 rok: | ||||||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki w złotych | ||||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | |||||||
| 1. | 010 | 
 | Rolnictwo i łowiectwo | 
 | 39 323,97 | |||
| 
 | 
 | 01095 | Pozostała działalność | 
 | 39 323,97 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 39 323,97 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 
 | 39 323,97 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 
 | 39 323,97 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2. | 852 | 
 | Pomoc społeczna | 
 | 48 560,00 | |||
| 
 | 
 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 
 | 3 700,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 3 700,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 
 | 3 700,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 
 | 3 700,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 
 | 3 700,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 
 | 33 113,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 33 113,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 
 | 33 113,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | a) Świadczenia społeczne | 
 | 33 113,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 
 | 11 747,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 11 747,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 
 | 11 747,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 
 | 11 747,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 3. | 854 | 
 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 
 | 21 753,00 | |||
| 
 | 
 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 
 | 21 753,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 21 753,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 
 | 21 753,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | w tym: 20.000,00 zł dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 1.753,00 zł dotyczy UM w Kuźni Raciborskiej | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | |||||||
| Razem | 109 636,97 | |||||||
| Burmistrza Nr B.0050.309.2016 | ||||
| z dnia 28.10.2016 r. | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok | ||||
| (po zmianach) | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 ROK (w złotych) | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Lp. | Dział | Nazwa | Plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 78 741,47 | |
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone | 78 741,47 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2. | 750 | Administracja publiczna | 49 160,00 | |
| 
 | 
 | I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone | 49 160,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 442,00 | |
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3 500,00 | |
| 
 | 
 | 2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych | 5 712,00 | |
| 
 | 
 | 3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego z 06.09.2015 roku | 230,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4. | 752 | Obrona narodowa | 300,00 | |
| 
 | 
 | I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst | 300,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5. | 801 | Oświata i wychowanie | 71 991,09 | |
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach podstawowych | 41 502,05 | |
| 
 | 
 | 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w gimnazjach | 29 649,08 | |
| 
 | 
 | 3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach | 839,96 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6. | 851 | Ochrona zdrowia | 669,00 | |
| 
 | 
 | 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 669,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7. | 852 | Pomoc społeczna | 5 978 034,41 | |
| 
 | 
 | I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: | 5 978 034,41 | |
| 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 373 389,00 | |
| 
 | 
 | 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 081,00 | |
| 
 | 
 | 3. Dodatki energetyczne | 1 865,41 | |
| 
 | 
 | 4. Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 586 452,00 | |
| 
 | 
 | 5. Karta Dużej Rodziny | 247,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | OGÓŁEM DOTACJE | 6 188 337,97 | |
| 
 | 
 | w tym: | 
 | |
| 
 | 
 | 1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | 6 178 895,97 | |
| 
 | 
 | 2. Krajowe Biuro Wyborcze | 9 442,00 | |
| II. Plan dochodów na 2016 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 750 | 
 | Administracja publiczna | 630,00 | 
| 
 | 
 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 630,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych | 630,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | 852 | 
 | Pomoc społeczna | 50 000,00 | 
| 
 | 
 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych | 50 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | Razem: | 50 630,00 | 
| III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2016 rok (w złotych) | ||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1. | 010 | 
 | Rolnictwo i łowiectwo | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 01095 | Pozostała działalność | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 441,47 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | 750 | 
 | Administracja publiczna | 49 160,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 160,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 49 160,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 49 160,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 785,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 375,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | 751 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 442,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | b) Zakup urn wyborczych | 5 712,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | 752 | 
 | Obrona narodowa | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | 801 | 
 | Oświata i wychowanie | 71 991,09 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 80101 | Szkoły podstawowe | 41 502,05 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 41 502,05 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 35 116,35 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 116,35 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 6 385,70 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 6 385,70 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 80110 | Gimnazja | 29 649,08 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 29 649,08 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 29 649,08 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 649,08 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 839,96 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 839,96 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 839,96 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 839,96 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. | 851 | 
 | Ochrona zdrowia | 669,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85195 | Pozostała działalność | 669,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 669,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 669,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 480,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 189,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Pozostałe wydatki | 189,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7. | 852 | 
 | Pomoc społeczna | 5 978 034,41 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 3 586 452,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 3 586 452,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 3 516 130,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Świadczenie społeczne | 3 516 130,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 70 322,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 284,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 038,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 373 389,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące | 2 373 389,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 145 409,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 135 409,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 85 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | aa) podopiecznych | 72 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | ab) zasiłek dla opiekuna | 13 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | b) Świadczenia rodzinne | 35 199,00 | 
| 
 | 
 | 
 | c) Fundusz alimentacyjny | 12 960,00 | 
| 
 | 
 | 
 | d) Zasiłek dla opiekuna | 2 250,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Świadczenia rodzinne | 10 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 2 227 980,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Świadczenia rodzinne | 1 685 100,00 | 
| 
 | 
 | 
 | b) Fundusz alimentacyjny | 360 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | c) Zasiłek dla opiekuna | 74 880,00 | 
| 
 | 
 | 
 | d) Świadczenia rodzicielskie | 108 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | , | 
 | 
| 
 | 
 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 081,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 16 081,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16 081,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 081,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 16 081,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 865,41 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 1 865,41 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 1 823,04 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Świadczenia społeczne | 1 823,04 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 42,37 | 
| 
 | 
 | 
 | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42,37 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85295 | Pozostała działalność | 247,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 247,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 247,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 247,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Karta Dużej Rodziny | 247,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | RAZEM wydatki na w/w zadania | 6 188 337,97 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok | 
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej | 
| Informację opublikował: | Aleksander Serafin | 
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | Brak | 
| Data publikacji: | 09.11.2016 09:24 | 
Rejestr zmian dokumentu
| 09.11.2016 09:24 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) | 
|---|


