w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr B.0050.323.2011
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok o kwotę 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 33 018 045,50 zł
po stronie wydatków kwotą 35 782 156,65 zł
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.323.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 18.11.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
800,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
800,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|
800,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/429/2011 z 1411.2011 r. Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb, środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2011 rok. Zwiększenie środków przeznaczone jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, co wynika ze zwiększenia liczby osób, którym przysługuję świadczenie pielęgnacyjne, co wiąże się z objęciem tych osób ubezpieczeniem zdrowotnym. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
800,00 |
|||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
800,00 |
|||
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|
800,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
800,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
800,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
800,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
800,00 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.323.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 18.11.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
600 |
|
Transport i łączność |
84 730,31 |
84 730,31 |
|||
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
84 730,31 |
84 730,31 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
84 730,31 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
84 730,31 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
84 730,31 |
|||
|
|
|
a) Remonty dróg gminnych |
|
84 730,31 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
84 730,31 |
|
|||
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
84 730,31 |
|
|||
|
|
|
a) Modernizacja skrzyżowania komunikacyjnego ul. Moniuszki-Świerczewskiego w miejscowości Kuźnia Raciborska |
84 730,31 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
5 830,00 |
5 830,00 |
|||
|
|
80104 |
Przedszkola |
5 830,00 |
5 830,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
5 830,00 |
5 830,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
5 620,00 |
5 830,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 620,00 |
4 620,00 |
|||
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
1 210,00 |
|||
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
210,00 |
|
|||
|
|
|
dotyczy Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
90 560,31 |
90 560,31 |
Burmistrza Nr B.0050.323.2011 | ||||
z dnia 18.11.2011 r. | ||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok (po zmianach) | ||||
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 ROK (w złotych) | ||||
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
57 612,84 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
57 612,84 |
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
100 149,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
72 454,00 |
|
|
|
II. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na narodowy spis powszechny |
27 695,00 |
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19 470,00 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
2. Dotacja celowe z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP |
16 134,00 |
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów w wyborów samorządowych 2010 r. |
136,00 |
|
|
|
|
|
|
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
50,00 |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 250 509,00 |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 250 509,00 |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 188 212,00 |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
6 997,00 |
|
|
|
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 |
|
|
|
4. Pozostała działalność |
3 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 427 790,84 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 380 625,84 |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
19 470,00 |
|
|
|
3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego |
27 695,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Plan dochodów na 2011 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
800,00 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
800,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
800,00 |
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
19 000,00 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
19 000,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
19 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
19 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2011 rok (w złotych) | ||||
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
57 612,84 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
57 612,84 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
57 612,84 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
57 612,84 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
300,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
57 312,84 |
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
100 149,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
72 454,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
72 454,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
72 454,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
67 975,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
27 695,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
27 695,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
6 877,04 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 077,04 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
800,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
20 817,96 |
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19 470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 200,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP |
16 134,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
16 134,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
9 054,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 983,78 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 070,22 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
136,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
136,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
136,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
136,00 |
|
|
|
|
|
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
50,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
50,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
50,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
50,00 |
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
50,00 |
|
|
|
|
|
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 250 509,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 188 212,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 188 212,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
93 152,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
81 687,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
36 848,00 |
|
|
|
b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
44 839,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
11 465,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 095 060,00 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 809 060,00 |
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
286 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
6 997,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
6 997,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
6 997,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 997,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
51 500,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
51 500,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
51 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
3 800,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 800,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
3 800,00 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
3 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 427 790,84 |
|
|
|
|
|
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
Informację wytworzył: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Data publikacji: | 28.11.2011 09:29 |
Rejestr zmian dokumentu
28.11.2011 09:29 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|