w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 Zarządzenie Nr B.0050.333.2011

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok o kwotę 34 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 33 320 869,48 zł

po stronie wydatków kwotą 36 084 980,63 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.333.2011

z dnia 25.11.2011 r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

 

34 800,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

34 800,00

1.1.

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

31 000,00

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb i dotyczą pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok, cz. 83, poz. 35, przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn.  zm.)

1.2.

 

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

3 800,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/361/4/2011 z 14.11.2011 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa zapisanej w ustawie budżetowej na 2011 rok, cz. 83 poz. 25, przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Razem

34 800,00

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

 

Pomoc społeczna

 

34 800,00

1.1.

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

31 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

31 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

1 000,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

 

1 000,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 000,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

30 000,00

 

 

 

a) Fundusz alimentacyjny

 

30 000,00

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

85295

Pozostała działalność

 

3 800,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

3 800,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

3 800,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

 

3 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

34 800,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.333.2011

 z dnia 25.11.2011 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

3 000,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

3 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 000,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 000,00

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

3 000,00

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

3 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

3 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

3 000,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

3 000,00

 

 

 

a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

 

3 000,00

 

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

4 147,15

4 147,15

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

2 500,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 500,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 500,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

2 500,00

 

 

 

 

a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 647,15

4 147,15

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 647,15

4 147,15

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 647,15

4 147,15

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 647,15

4 147,15

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

7 147,15

7 147,15

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.333.2011

z dnia 25.11.2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok (po zmianach)

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

57 612,84

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

57 612,84

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

100 149,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

72 454,00

 

 

II. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na narodowy spis powszechny

27 695,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 470,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

 

 

2. Dotacja celowe z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

16 134,00

 

 

3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów w wyborów samorządowych 2010 r.

136,00

 

 

 

 

4.

851

Ochrona zdrowia

50,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

50,00

 

 

 

 

5.

852

Pomoc społeczna

2 285 309,00

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 285 309,00

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 219 212,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6 997,00

 

 

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

51 500,00

 

 

4. Pozostała działalność

7 600,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 462 590,84

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 415 425,84

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

19 470,00

 

 

3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego

27 695,00

II. Plan dochodów na 2011 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

800,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

800,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

800,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

19 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

19 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

19 800,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2011 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

57 612,84

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

57 612,84

 

 

 

* Wydatki bieżące:

57 612,84

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

57 612,84

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

57 312,84

 

 

 

 

 

2.

750

 

      Administracja publiczna

100 149,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

72 454,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

72 454,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

72 454,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

67 975,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 479,00

 

 

 

 

 

 

 

75056

Spis powszechny i inne

27 695,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

27 695,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

6 877,04

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 077,04

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

800,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 817,96

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 470,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 200,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

75108

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

16 134,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

16 134,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

9 054,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 983,78

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 070,22

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 080,00

 

 

 

 

 

 

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

136,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

136,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

136,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

136,00

 

 

 

 

 

4.

851

 

Ochrona zdrowia

50,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

50,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

50,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

50,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

50,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

50,00

 

 

 

 

 

5.

852

 

Pomoc społeczna

2 285 309,00

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 219 212,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 219 212,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

94 152,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

82 687,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

37 848,00

 

 

 

b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane

44 839,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

11 465,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 125 060,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

1 809 060,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

316 000,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6 997,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

6 997,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

6 997,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 997,00

 

 

 

 

 

 

 

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

51 500,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

51 500,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

51 500,00

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

7 600,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

7 600,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

7 600,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

7 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 462 590,84

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2011 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż