w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.70.2015

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 9 marca 2015 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.), art.222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 19 tiret drugie Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 185,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 054 818,00 zł

po stronie wydatków kwotą  29 875 267,03 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.70.2015

z dnia 09.03.2015 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

Administracja publiczna

 

3 185,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

3 185,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

3 185,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.50.2.2015 z 19.02.2015 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2015 rok. Środki przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U.2013 r. poz. 672 z późn. zm.

 

 

Razem

3 185,00

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

 

Administracja publiczna

 

3 185,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 

3 185,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

3 185,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

3 185,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

3 185,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

3 185,00

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.70.2015

z dnia 09.03.2015 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

7 486,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

7 486,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

7 486,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

7 486,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

7 486,00

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

7 486,00

 

 

 

 

 

 

 

 

630

 

Turystyka

 

7 486,00

 

 

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 

7 486,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

3 615,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

3 615,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:

 

3 615,00

 

 

 

a) Dokumentacja budowy przystani szansą na rozwój turystyki wodnej na pograniczu polsko-czeskim

 

3 615,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

 

3 871,00

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym na:

 

3 871,00

 

 

 

a) Dokumentacja budowy przystani szansą na rozwój turystyki wodnej na pograniczu polsko-czeskim

 

3 871,00

 

 

 

 

 

 

2

758

 

Różne rozliczenia

29 495,40

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

29 495,40

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

29 495,40

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

29 495,40

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

29 495,40

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

29 495,40

 

 

 

 

 

 

 

 

926

 

Kultura fizyczna

 

29 495,40

 

 

92601

Obiekty sportowe

 

29 495,40

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

 

29 495,40

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

 

29 495,40

 

 

 

a) Modernizacja oświetlenia na boisku LKS Jankowice

 

29 495,40

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

Różne rozliczenia

264,96

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

264,96

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

264,96

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

264,96

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

264,96

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

264,96

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

264,96

 

 

90095

Pozostała działalność

 

264,96

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

264,96

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

264,96

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

264,96

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

264,96

 

 

 

dotyczy środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

37 246,36

37 246,36

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.70.2015

z dnia 09.03.2015 roku

 

 

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

750

Administracja publiczna

44 053,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

44 053,00

 

 

 

 

2.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 100,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 100,00

 

 

 

 

3.

752

Obrona narodowa

600,00

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

600,00

 

 

 

 

4.

851

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

275,00

 

 

 

 

5.

852

Pomoc społeczna

2 201 129,25

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 201 129,25

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 860,00

 

 

3. Dodatek energetyczny

994,25

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 249 157,25

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 246 057,25

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

3 100,00

II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

200,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

200,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

200,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

10 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

10 200,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2015 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

750

 

      Administracja publiczna

44 053,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

44 053,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

44 053,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

44 053,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

42 233,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 820,00

 

 

 

 

 

2.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 100,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 100,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 100,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 100,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 100,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 100,00

 

 

 

 

 

3.

752

 

Obrona narodowa

600,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

600,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

600,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600,00

 

 

 

 

 

4.

851

 

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

275,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

275,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

275,00

 

 

 

 

 

5.

852

 

Pomoc społeczna

2 201 129,25

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 191 275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

146 571,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

136 908,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

71 820,00

 

 

 

aa) podopiecznych

50 820,00

 

 

 

ab) zasiłek dla opiekuna

21 000,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

50 100,00

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

11 988,00

 

 

 

d) Zasiłek dla opiekuna

3 000,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 663,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

9 663,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 044 704,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 548 864,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

396 000,00

 

 

 

c) Zasiłek dla opiekuna

99 840,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 860,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

8 860,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 860,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 860,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 860,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

994,25

 

 

 

* Wydatki bieżące:

994,25

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

19,88

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

19,88

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

974,37

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

974,37

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 249 157,25

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2015 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż