w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr B.0050.253.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 46 032,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 30 786 211,61 zł
po stronie wydatków kwotą 31 272 716,07 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Z up. BURMISTRZA
(-) Bogusław Wojtanowicz
Zastępca Burmistrza
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
Burmistrza Nr B.0050.253.2014 |
||||||||
z dnia 27.10.2014 r. |
||||||||
§ 1 |
||||||||
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
750 |
Administracja publiczna |
|
1 800,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
1 800,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
1 800,00 |
||||
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.331.2.2014 z dnia 09.10.2014 r. Środki pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2014 przeznaczone są na wydatki rzeczowe (zakup drukarki dla USC) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
44 232,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
44 232,00 |
|||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze |
|
34 756,00 |
||||
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.16.2014 z dnia 14.10.2014 roku. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) |
||||||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego |
|
9 476,00 |
||||
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.53.2014 z dnia 20.10.2014 roku. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12.03.2014 roku |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||
Razem |
46 032,00 |
|||||||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
1 800,00 |
|||
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
|
1 800,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 800,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
1 800,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
1 800,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
44 232,00 |
|||
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
34 756,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
34 756,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
34 756,00 |
|||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
34 756,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
9 476,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
9 476,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
9 200,00 |
|||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
9 200,00 |
|||
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
276,00 |
|||
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
|
276,00 |
|||
|
|
|
a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
|
276,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
Razem |
46 032,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
||||||
Burmistrza Nr B.0050.253.2014 |
||||||
z dnia 27.10.2014 r. |
||||||
§ 1 |
||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
11 850,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
11 850,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
11 850,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
11 850,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
11 850,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
11 850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
11 850,00 |
|
|
|
90095 |
Pozostałe wydatki |
|
11 850,00 |
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
11 850,00 |
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
11 850,00 |
|
|
|
|
a) Zakup urządzeń FITPARK do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Kuźni Raciborskiej |
|
11 850,00 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
7 830,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
7 830,00 |
|
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 830,00 |
|
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
7 830,00 |
|
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
7 830,00 |
|
|
|
|
|
a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
7 830,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
7 830,00 |
|
|
|
90095 |
Pozostałe wydatki |
|
7 830,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
615,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
615,00 |
|
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
615,00 |
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
|
615,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
7 215,00 |
|
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
7 215,00 |
|
|
|
|
a) Zakup urządzeń FITPARK do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Kuźni Raciborskiej |
|
7 215,00 |
|
|
|
|
dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
926 |
|
Kultura fizyczna |
3 243,91 |
3 243,91 |
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
3 243,91 |
3 243,91 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 243,91 |
3 243,91 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 243,91 |
3 243,91 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 993,91 |
3 243,91 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
250,00 |
|
|
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
223 988,09 |
223 988,09 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
223 988,09 |
223 988,09 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
223 988,09 |
223 988,09 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
44 876,09 |
44 876,09 |
|
|
|
|
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
43 096,17 |
44 027,00 |
|
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
8 096,17 |
|
|
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
|
1 200,00 |
|
|
|
|
d) Zasiłki dla opiekunów |
|
42 827,00 |
|
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
1 779,92 |
849,09 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 779,92 |
849,09 |
|
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
179 112,00 |
179 112,00 |
|
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
179 112,00 |
|
|
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
|
22 000,00 |
|
|
|
|
c) Zasiłki dla opiekunów |
|
157 112,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
246 912,00 |
246 912,00 |
||||
Burmistrza Nr B.0050.253.2014 |
||||
z dnia 27.10.2014 roku |
||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok |
||||
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 ROK (w złotych i groszach) |
||||
|
|
|
|
|
(po zmianach) |
||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
37 936,92 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego |
37 936,92 |
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
73 542,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
73 542,00 |
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
72 604,00 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego |
15 266,00 |
|
|
|
3.Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego |
136,00 |
|
|
|
4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w wyborach samorządowych |
54 002,00 |
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
Oświata i wychowanie |
10 198,98 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) |
10 198,98 |
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
Ochrona zdrowia |
334,00 |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
334,00 |
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 162 884,44 |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 162 884,44 |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 091 129,00 |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 000,00 |
|
|
|
3. Dodatki energetyczne |
7 006,44 |
|
|
|
4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego |
55 002,00 |
|
|
|
5. Rodziny wielodzietne |
1 747,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 357 800,34 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 285 196,34 |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
72 604,00 |
|
|
||||
|
||||
II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
1 600,00 |
|
|
75011 |
|
1 600,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
1 600,00 |
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
60 000,00 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
60 000,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
61 600,00 |
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2014 rok (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
37 936,92 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
37 936,92 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
37 936,92 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
37 936,92 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
400,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
37 536,92 |
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
73 542,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
73 542,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
73 542,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
73 542,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
71 380,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 162,00 |
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
72 604,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 200,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 200,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 200,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 200,00 |
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie |
54 002,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
54 002,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
31 290,00 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
22 712,00 |
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
11 652,00 |
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań |
11 060,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
15 402,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
15 402,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 322,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 716,29 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 605,71 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 080,00 |
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
300,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
300,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
|
5. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
10 198,98 |
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
10 198,98 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
10 198,98 |
|
|
|
1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
1 509,75 |
|
|
|
a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe |
1 509,75 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 689,23 |
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
100,98 |
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 588,25 |
|
|
|
|
|
6. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
334,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
334,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
334,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
240,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
94,00 |
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
94,00 |
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 162 884,44 |
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 091 129,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
2 091 129,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
144 789,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
130 419,83 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 072,00 |
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
33 173,83 |
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
11 347,00 |
|
|
|
d) Zasiłki dla opiekunów |
42 827,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
14 369,17 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
14 369,17 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
1 946 340,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 416 228,00 |
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
373 000,00 |
|
|
|
c) Zasiłki dla opiekunów |
157 112,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 000,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 000,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 000,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 000,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
7 006,44 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
7 006,44 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
6 891,44 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
6 891,44 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
115,00 |
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
115,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
56 749,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
56 749,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
53 400,00 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
53 400,00 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 349,00 |
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tym: |
2 707,00 |
|
|
|
a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
960,00 |
|
|
|
b) Karta Dużej Rodziny |
1 747,00 |
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 357 800,34 |
|
|
|
|
|
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
Informację wytworzył: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Data publikacji: | 16.11.2014 08:55 |
Rejestr zmian dokumentu
16.11.2014 08:55 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|