w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.253.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 października 2014 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 46 032,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 786 211,61 zł

po stronie wydatków kwotą 31 272 716,07 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. BURMISTRZA

(-) Bogusław Wojtanowicz

Zastępca Burmistrza

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.253.2014

z dnia 27.10.2014 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

Administracja publiczna

 

1 800,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

1 800,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

1 800,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.331.2.2014 z dnia 09.10.2014 r. Środki pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2014 przeznaczone są na wydatki rzeczowe (zakup drukarki dla USC) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

 

 

 

 

 

2.

852

Pomoc społeczna

 

44 232,00

 

 

 

* Dochody bieżące:

 

44 232,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze

 

34 756,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.16.2014 z dnia 14.10.2014 roku. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

 

 

1.  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 

9 476,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.53.2014 z dnia 20.10.2014 roku. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12.03.2014 roku

 

 

 

 

 

 

 

Razem

46 032,00

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

 

Administracja publiczna

 

1 800,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 

1 800,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 800,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

1 800,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

1 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

 

44 232,00

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

34 756,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

34 756,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

34 756,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

 

34 756,00

 

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

 

9 476,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

9 476,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

9 200,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

 

9 200,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

276,00

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

 

276,00

 

 

 

a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

 

276,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

46 032,00

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.253.2014

z dnia 27.10.2014 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

11 850,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

11 850,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

11 850,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11 850,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

11 850,00

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

11 850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

11 850,00

 

 

90095

Pozostałe wydatki

 

11 850,00

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

 

11 850,00

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

 

11 850,00

 

 

 

a) Zakup urządzeń FITPARK do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Kuźni Raciborskiej

 

11 850,00

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

758

 

Różne rozliczenia

7 830,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

7 830,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

7 830,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

7 830,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

7 830,00

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

7 830,00

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

7 830,00

 

 

90095

Pozostałe wydatki

 

7 830,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

615,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

615,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

615,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

615,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

 

7 215,00

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

 

7 215,00

 

 

 

a) Zakup urządzeń FITPARK do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Kuźni Raciborskiej

 

7 215,00

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

926

 

Kultura fizyczna

3 243,91

3 243,91

 

 

92601

Obiekty sportowe

3 243,91

3 243,91

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 243,91

3 243,91

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 243,91

3 243,91

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 993,91

3 243,91

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

250,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

250,00

 

 

 

 

 

 

 

4.

852

 

Pomoc społeczna

223 988,09

223 988,09

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

223 988,09

223 988,09

 

 

 

* Wydatki bieżące:

223 988,09

223 988,09

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

44 876,09

44 876,09

 

 

 

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

43 096,17

44 027,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

35 000,00

 

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

8 096,17

 

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

 

1 200,00

 

 

 

d) Zasiłki dla opiekunów

 

42 827,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 779,92

849,09

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 779,92

849,09

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

179 112,00

179 112,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

179 112,00

 

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

 

22 000,00

 

 

 

c) Zasiłki dla opiekunów

 

157 112,00

 

 

 

 

 

 

Razem

246 912,00

246 912,00

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.253.2014

z dnia 27.10.2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014  ROK                        (w złotych i groszach)

 

 

 

 

(po zmianach)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

37 936,92

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

37 936,92

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

73 542,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

73 542,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

72 604,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

15 266,00

 

 

3.Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego

136,00

 

 

4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w wyborach samorządowych

54 002,00

 

 

 

 

4.

752

Obrona narodowa

300,00

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

300,00

 

 

 

 

5.

801

Oświata i wychowanie

10 198,98

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne  i ćwiczeniowe)

10 198,98

 

 

 

 

6.

851

Ochrona zdrowia

334,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

334,00

 

 

 

 

7.

852

Pomoc społeczna

2 162 884,44

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 162 884,44

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 091 129,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 000,00

 

 

3. Dodatki energetyczne

7 006,44

 

 

4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania  osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

55 002,00

 

 

5.  Rodziny wielodzietne

1 747,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 357 800,34

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 285 196,34

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

72 604,00

                    

                          

II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

750

 

Administracja publiczna

1 600,00

 

 

75011

              

1 600,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

1 600,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

60 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

61 600,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2014 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

37 936,92

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

37 936,92

 

 

 

* Wydatki bieżące:

37 936,92

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

37 936,92

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

37 536,92

 

 

 

 

 

2.

750

 

Administracja publiczna

73 542,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

73 542,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

73 542,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

73 542,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

71 380,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 162,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

72 604,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 200,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie

54 002,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

54 002,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

31 290,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

22 712,00

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 652,00

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań

11 060,00

 

 

 

 

 

 

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

15 402,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 402,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 322,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 716,29

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 605,71

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 080,00

 

 

 

 

 

4.

752

 

Obrona narodowa

300,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

300,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

300,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

300,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00

 

 

 

 

 

5.

801

 

Oświata i wychowanie

10 198,98

 

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

10 198,98

 

 

 

* Wydatki bieżące:

10 198,98

 

 

 

1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

1 509,75

 

 

 

a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

1 509,75

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 689,23

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

100,98

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 588,25

 

 

 

 

 

6.

851

 

Ochrona zdrowia

334,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

334,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

334,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

334,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

240,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

94,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

94,00

 

 

 

 

 

7.

852

 

Pomoc społeczna

2 162 884,44

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 091 129,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 091 129,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

144 789,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

130 419,83

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

43 072,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

33 173,83

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

11 347,00

 

 

 

d) Zasiłki dla opiekunów

42 827,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 369,17

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

14 369,17

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

1 946 340,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 416 228,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

373 000,00

 

 

 

c) Zasiłki dla opiekunów

157 112,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

8 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 000,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

7 006,44

 

 

 

* Wydatki bieżące:

7 006,44

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

6 891,44

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

6 891,44

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

115,00

 

 

 

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

115,00

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

56 749,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

56 749,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

53 400,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

53 400,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 349,00

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tym:

2 707,00

 

 

 

a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

960,00

 

 

 

b) Karta Dużej Rodziny

1 747,00

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

642,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 357 800,34

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2014 08:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż