w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.317.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmniejszyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 922 779,97 zł

po stronie wydatków kwotą 31 423 040,41 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.317.2014

z dnia 15.12.2014 r.

§ 1

Zmniejszenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

2.

852

Pomoc społeczna

15 000,00

 

 

 

 

* Dochody bieżące:

15 000,00

 

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze

15 000,00

 

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.18.2014 z dnia 28.11.2014 roku. Zmniejszenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

 

 

Razem

15 000,00

§ 2

Zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

 

Pomoc społeczna

15 000,00

 

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 000,00

 

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

15 000,00

 

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

15 000,00

 

 

 

Razem

15 000,00

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.317.2014

z dnia 15.12.2014 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

1 370,55

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 370,55

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 370,55

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 370,55

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 370,55

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1 370,55

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1 370,55

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

1 370,55

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 370,55

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

1 370,55

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

1 370,55

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

1 370,55

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Turze

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

758

 

Różne rozliczenia

3 500,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

3 500,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 500,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 500,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 500,00

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

3 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

3 500,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

3 500,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

3 500,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

3 500,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

3 500,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

3 500,00

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Budziska

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

Różne rozliczenia

280,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

280,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

280,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

280,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

280,00

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

280,00

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

280,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

280,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

280,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

280,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

280,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

280,00

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Ruda Kozielska

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

758

 

Różne rozliczenia

1 009,48

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 009,48

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 009,48

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 009,48

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 009,48

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1 009,48

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

 

984,00

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

984,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

984,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

984,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

984,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

984,00

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

25,48

 

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

 

25,48

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

25,48

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

25,48

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

25,48

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

25,48

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Siedliska

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

758

 

Różne rozliczenia

4 990,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 990,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

4 990,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4 990,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

4 990,00

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

4 990,00

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

2 600,00

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

2 600,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

2 600,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

2 600,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

2 600,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

2 600,00

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

410,00

 

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

410,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

410,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

410,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

410,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

410,00

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1 980,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

1 980,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 980,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

1 980,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

1 980,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

1 980,00

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Ruda Kozielska

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

758

 

Różne rozliczenia

110,89

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

110,89

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

110,89

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

110,89

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

110,89

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

110,89

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

85,08

 

 

75095

Pozostała działalność

 

85,08

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

85,08

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

85,08

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

85,08

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

85,08

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

25,81

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

25,81

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

25,81

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

25,81

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

25,81

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

25,81

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Jankowice

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 320,00

15 320,00

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

15 320,00

15 320,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 320,00

110,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

15 320,00

110,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

15 320,00

110,00

 

 

 

a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

15 320,00

110,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

 

15 210,00

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

 

15 210,00

 

 

 

a) Wymiana kotła c.o. w OSP Rudy

 

15 210,00

 

 

 

 

 

 

Razem

26 580,92

26 580,92

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż