w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.226.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 września 2014 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 623 867,03 zł

po stronie wydatków kwotą 31 110 371,49 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.226.2014

z dnia 30.09.2014 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

136,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

136,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

136,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach Nr DKT-980-34/24/14 z 17.09.2014 roku w sprawie kwoty dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25.05.2014 roku.

 

 

 

 

 

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

13 830,00

 

 

* Dochody bieżące

 

13 830,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

 

13 830,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.289.6.2014 z 22.09.2014 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 26) przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników  i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna".

 

 

 

 

 

 

 

Razem

13 966,00

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

136,00

 

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

136,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

136,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

136,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

136,00

 

 

 

 

 

 

2.

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

13 830,00

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

13 830,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

13 830,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

13 830,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

13 966,00

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.226.2014

z dnia 30.09.2014 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

758

 

Różne rozliczenia

800,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

800,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

800,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

800,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

800,00

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

800,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

800,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

800,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

800,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

800,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

800,00

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Turze

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

758

 

Różne rozliczenia

369,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

369,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

369,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

369,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

369,00

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

369,00

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

369,00

 

 

90095

Pozostała działalność

 

369,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

369,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

369,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

369,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

369,00

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Siedliska

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

Różne rozliczenia

1 500,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 500,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 500,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 500,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 500,00

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

1 500,00

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

1 500,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 500,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

1 500,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

1 500,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

1 500,00

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Ruda Kozielska

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

758

 

Różne rozliczenia

956,11

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

956,11

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

956,11

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

956,11

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

956,11

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

956,11

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

956,11

 

 

90095

Pozostała działalność

 

956,11

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

956,11

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

956,11

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

956,11

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

956,11

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

600

 

Transport i łączność

10 000,00

10 000,00

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

10 000,00

10 000,00

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

10 000,00

10 000,00

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

10 000,00

10 000,00

 

 

 

a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na remont kapitalny przepustu pod drogą gminną ul. Cysterska w miejscowości Rudy

10 000,00

 

 

 

 

b) Odbudowa przepustu na potoku w ciągu ul.Cysterskiej w miejscowości Rudy

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

36 200,00

36 200,00

 

 

80104

Przedszkola

36 200,00

36 200,00

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

36 200,00

36 200,00

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

36 200,00

36 200,00

 

 

 

a) Wykonanie projektu przebudowy kotłowni z dostosowaniem do aktualnych norm i przepisów wraz z projektem nowego komina spalinowo-wentylacyjnego w Przedszkolu Nr 1 przy ul.Słowackiego w miejscowości Kuźnia Raciborska

36 200,00

 

 

 

 

b) Wykonanie przebudowy kotłowni z dostosowaniem do aktualnych norm i przepisów wraz z projektem nowego komina spalinowo-wentylacyjnego w Przedszkolu Nr 1 przy ul.Słowackiego w miejscowości Kuźnia Raciborska

 

36 200,00

 

 

 

 

 

 

6.

852

 

Pomoc społeczna

7 739,85

7 739,85

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

 

7 739,85

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

7 739,85

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

7 739,85

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

7 739,85

 

 

 

a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej

 

7 739,85

 

 

 

 

 

 

 

 

85206

Wspieranie rodziny

7 739,85

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

7 739,85

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

7 739,85

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 739,85

 

 

 

 

 

 

 

Razem

57 564,96

57 564,96

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.226.2014

z dnia 30.09.2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014  ROK                        (w złotych i groszach)

 

 

 

 

(po zmianach)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

37 936,92

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

37 936,92

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

71 742,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

71 742,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 602,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

15 266,00

 

 

3.Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego

136,00

 

 

 

 

4.

752

Obrona narodowa

300,00

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

300,00

 

 

 

 

5.

801

Oświata i wychowanie

10 198,98

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne  i ćwiczeniowe)

10 198,98

 

 

 

 

6.

851

Ochrona zdrowia

250,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

250,00

 

 

 

 

7.

852

Pomoc społeczna

2 149 712,26

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 149 712,26

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 091 129,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 000,00

 

 

3. Dodatki energetyczne

6 400,26

 

 

4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania  osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

42 436,00

 

 

5.  Rodziny wielodzietne

1 747,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 288 742,16

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 270 140,16

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

18 602,00

II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

750

 

Administracja publiczna

1 600,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

1 600,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

1 600,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

60 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

61 600,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2014 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

37 936,92

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

37 936,92

 

 

 

* Wydatki bieżące:

37 936,92

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

37 936,92

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

37 536,92

 

 

 

 

 

2.

750

 

Administracja publiczna

71 742,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

71 742,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

71 742,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

71 742,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

71 380,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

362,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 602,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 200,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

15 402,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 402,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 322,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 716,29

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 605,71

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 080,00

 

 

 

 

 

4.

752

 

Obrona narodowa

300,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

300,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

300,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

300,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00

 

 

 

 

 

5.

801

 

Oświata i wychowanie

10 198,98

 

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

10 198,98

 

 

 

* Wydatki bieżące:

10 198,98

 

 

 

1. Dotacje na zadania bieżace, w tym:

1 509,75

 

 

 

a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

1 509,75

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 689,23

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

100,98

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 588,25

 

 

 

 

 

6.

851

 

Ochrona zdrowia

250,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

250,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

250,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

250,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

180,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

70,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

70,00

 

 

 

 

 

7.

852

 

Pomoc społeczna

2 149 712,26

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 091 129,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 091 129,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

144 789,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

129 489,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

78 072,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

41 270,00

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

10 147,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 300,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

15 300,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

1 946 340,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 595 340,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

351 000,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

8 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 000,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

6 400,26

 

 

 

* Wydatki bieżące:

6 400,26

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

6 285,26

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

6 285,26

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

115,00

 

 

 

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

115,00

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

44 183,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

44 183,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

41 200,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

41 200,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 983,00

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tym:

2 341,00

 

 

 

a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

594,00

 

 

 

b) Karta Dużej Rodziny

1 747,00

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

642,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 288 742,16

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.10.2014 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż