w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr B.0050.123.2011
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1, art. 258 ust 1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok o kwotę 7 790 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 32 462 898,60 zł
po stronie wydatków kwotą 35 488 718,88 zł
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.123.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 27.05.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
750 |
Administracja publiczna |
|
1 250,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
1 250,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
1 250,00 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/150/1/11 z 17.05.2011 r. Powyższe środki przeznaczone są na wykonanie przedsięwzięć z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Zmiany dotyczą środków przyznanych w ustawie budżetowej na rok 2011. |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
2. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
6 540,00 |
||||
|
|
* Dochody bieżące |
|
6 540,00 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących - na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym |
|
6 540,00 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
7 790,00 |
|||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
1 250,00 |
|||
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
|
1 250,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
1 250,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
1 250,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
1 250,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
6 540,00 |
|||
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
|
6 540,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
6 540,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
6 540,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
6 540,00 |
|||
|
|
|
dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
7 790,00 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|||
|
|
|
|
|
Burmistrza Nr B.0050.123.2011 |
|||
|
|
|
|
|
z dnia 27.05.2011 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1 |
|||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
217,98 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
217,98 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
217,98 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
217,98 |
|
|||
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
217,98 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
58,98 |
|||
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
58,98 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
58,98 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
58,98 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
58,98 |
|||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
58,98 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
159,00 |
|||
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
159,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
159,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
159,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
159,00 |
|||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
159,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
595,85 |
|
|||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
595,85 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
|
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
595,85 |
|
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
595,85 |
|
|||
|
|
|
a) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego |
595,85 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
595,85 |
|||
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
595,85 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
595,85 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
595,85 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
595,85 |
|||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
|
595,85 |
|||
|
|
|
dot. wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
28 425,94 |
28 425,94 |
|||
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
28 425,94 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
28 425,94 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
28 425,94 |
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
28 144,69 |
|||
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
281,25 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
28 425,94 |
|
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
28 425,94 |
|
|||
|
|
|
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: |
28 425,94 |
|
|||
|
|
|
a) Projekt "Klucze do samodzielności" |
28 425,94 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
29 239,77 |
29 239,77 |
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
Informację wytworzył: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Data publikacji: | 08.06.2011 11:21 |
Rejestr zmian dokumentu
08.06.2011 11:21 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|