w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.289.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 24 listopada 2014 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 16 tiret drugie Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 83,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejszyć budżet na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę  2 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 31 082 779,97 zł

po stronie wydatków kwotą 31 583 040,41 zł.

 

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Z up. BURMISTRZA

(-) Bogusław Wojtanowicz

Zastępca Burmistrza

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.289.2014

z dnia 24.11.2014 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

851

Ochrona zdrowia

 

83,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

83,00

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

83,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.15.2014 z 14.11.2014 r. Powyższe zwiększenie w planie dotacji dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2014 rok, przeznaczonych na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 ze zmianami) kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

 

 

Razem

83,00

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

851

 

Ochrona zdrowia

 

83,00

 

 

85195

Pozostała działalność

 

83,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

83,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

83,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

60,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

23,00

 

 

Razem

83,00

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.289.2014

z dnia 24.11.2014 r.

§ 1

Zmniejszenie po stronie dochodów budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

Pomoc społeczna

2 100,00

 

 

 

*Dochody bieżące:

2 100,00

 

 

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

700,00

 

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.324.15.2014 z 14.11.2014 r. Zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

 

2.  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na rodziny wielodzietne

1 400,00

 

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.15.2014 z 14.11.2014 r. Zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok i przeznaczonych na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27.05.2014 r. w spr. szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zmniejszenie planu dokonywane jest w związku z niewykorzystaniem środków.

 

 

Razem

2 100,00

§ 2

Zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

 

Pomoc społeczna

2 100,00

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

700,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

700,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

700,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

700,00

 

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

1 400,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 400,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 400,00

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

1 400,00

 

 

 

 

a) Karta Dużej Rodziny

1 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

2 100,00

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.289.2014

z dnia 24.11.2014 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

 

Administracja publiczna

42 050,00

42 050,00

 

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

42 050,00

42 050,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

42 050,00

42 050,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

42 050,00

42 050,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27 050,00

42 050,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

15 000,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu

15 000,00

 

 

 

 

 

 

 

2.

600

 

Transport i łączność

1 000,00

1 000,00

 

 

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 000,00

1 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 000,00

1 000,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 000,00

1 000,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

1 000,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 000,00

 

 

 

 

a) Remont mostu drogowego na kanale Rudka w ciągu ul. Powstańców - Kolejowej w Kuźni Raciborskiej

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

Różne rozliczenia

3 299,50

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

3 299,50

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 299,50

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 299,50

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 299,50

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

3 299,50

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

3 299,50

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

3 299,50

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

3 299,50

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

3 299,50

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

3 299,50

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

3 299,50

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwo Turze

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

758

 

Różne rozliczenia

1,00

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1,00

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1,00

 

 

92195

Pozostała działalność

 

1,00

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

 

1,00

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

 

1,00

 

 

 

a) Budowa obiektu biesiadnego przy boisku LKS "Buk" Rudy

 

1,00

 

 

 

 

 

 

5.

851

 

Ochrona zdrowia

3 400,00

3 400,00

 

 

85153

Zwalczanie narkomanii

900,00

900,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

900,00

900,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

900,00

900,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

900,00

900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 500,00

2 500,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 500,00

2 500,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 500,00

2 500,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

2 500,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

6.

852

 

Pomoc społeczna

6 000,00

6 000,00

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

 

300,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

300,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

300,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

300,00

 

 

 

a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej

 

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

85206

Rodziny zastępcze

6 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

6 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym n:

6 000,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

5 700,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

5 700,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

4 840,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

1 100,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

3 740,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

860,00

 

 

 

 

 

 

7.

852

 

Pomoc społeczna

1 388,00

1 388,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 388,00

1 388,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 388,00

1 388,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 388,00

1 388,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

700,00

700,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

 

500,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

200,00

 

 

 

 

c) Zasiłki dla opiekunów

500,00

200,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

688,00

688,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

688,00

688,00

 

 

 

 

 

 

Razem

57 138,50

57 138,50

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.289.2014

z dnia 24.11.2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014  ROK                        (w złotych i groszach)

 

 

 

 

(po zmianach)

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

 

 

 

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

62 681,44

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego

62 681,44

 

 

 

 

2.

750

Administracja publiczna

73 542,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

73 542,00

 

 

 

 

3.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

72 754,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 200,00

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

15 266,00

 

 

3.Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego

136,00

 

 

4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w wyborach samorządowych

54 152,00

 

 

 

 

4.

752

Obrona narodowa

300,00

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

300,00

 

 

 

 

5.

801

Oświata i wychowanie

10 198,98

 

 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne  i ćwiczeniowe)

10 198,98

 

 

 

 

6.

851

Ochrona zdrowia

417,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

417,00

 

 

 

 

7.

852

Pomoc społeczna

2 360 173,28

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 360 173,28

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 294 282,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 386,00

 

 

3. Dodatki energetyczne

2 156,28

 

 

4. Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania  osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

55 002,00

 

 

5.  Rodziny wielodzietne

347,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 580 066,70

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 507 312,70

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

72 754,00

                    

                          

II. Plan dochodów na 2014 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1.

750

 

Administracja publiczna

1 600,00

 

 

75011

              

1 600,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

1 600,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

60 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

61 600,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2014 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

62 681,44

 

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

62 681,44

 

 

 

* Wydatki bieżące:

62 681,44

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

62 681,44

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

62 281,44

 

 

 

 

 

2.

750

 

Administracja publiczna

73 542,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

73 542,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

73 542,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

73 542,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

71 380,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 162,00

 

 

 

 

 

3.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

72 754,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 200,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 200,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 200,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 200,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie

54 152,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

54 152,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

32 390,08

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

21 761,92

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 611,01

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań

11 150,91

 

 

 

 

 

 

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

15 402,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 402,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 322,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 716,29

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 605,71

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 080,00

 

 

 

 

 

4.

752

 

Obrona narodowa

300,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

300,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

300,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

300,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00

 

 

 

 

 

5.

801

 

Oświata i wychowanie

10 198,98

 

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

10 198,98

 

 

 

* Wydatki bieżące:

10 198,98

 

 

 

1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:

1 509,75

 

 

 

a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

1 509,75

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 689,23

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

100,98

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 588,25

 

 

 

 

 

6.

851

 

Ochrona zdrowia

417,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

417,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

417,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

417,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

117,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

117,00

 

 

 

 

 

7.

852

 

Pomoc społeczna

2 360 173,28

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 294 282,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 294 282,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

147 789,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

133 419,83

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne

46 572,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

32 973,83

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

11 347,00

 

 

 

d) Zasiłki dla opiekunów

42 527,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 369,17

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

14 369,17

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 146 493,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 605 771,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

373 000,00

 

 

 

c) Zasiłki dla opiekunów

167 722,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 386,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

8 386,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 386,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 386,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 386,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 156,28

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 156,28

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 041,28

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

2 041,28

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

115,00

 

 

 

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

115,00

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

55 349,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

55 349,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

53 400,00

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

53 400,00

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 949,00

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tym:

1 307,00

 

 

 

a) Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

960,00

 

 

 

b) Karta Dużej Rodziny

347,00

 

 

 

2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

642,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 580 066,70

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2014 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż