w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr B.0050.309.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 109 636,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2016 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 37 836 945,85 zł
po stronie wydatków kwotą 37 637 643,35 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||||
Burmistrza Nr B.0050.309.2016 |
||||||||
z dnia 28.10.2016 r. |
||||||||
§ 1 |
||||||||
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2016 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
|
39 323,97 |
||||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
39 323,97 |
||||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
39 323,97 |
||||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.141.9.2016 z 21.10.2016 roku. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, za II okres płatniczy 2016 roku. |
||||||||
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
48 560,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
3 700,00 |
|||
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|
3 700,00 |
|||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.15.2016 z 18.10.2016 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok. Środki przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. |
||||||||
|
|
|
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze |
|
33 113,00 |
|||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.11.2016 z 18.10.2016 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. |
||||||||
|
|
|
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
11 747,00 |
|||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.253.4.2016 z 20.10.2016 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 83, poz. 25. Środki przeznaczone są na dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. |
||||||||
3. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
21 753,00 |
||||
|
|
|
* Dochody bieżące: |
|
21 753,00 |
|||
|
|
|
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
|
20 000,00 |
|||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.15.2016 z 19.10.2016 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok w cz. 83, poz. 26 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. |
||||||||
|
|
|
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |
|
1 753,00 |
|||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.17.2016 z 18.10.2016 roku. Powyższe zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 26, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna". |
||||||||
|
|
|||||||
Razem |
109 636,97 |
|||||||
§ 2 |
||||||||
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2016 rok: |
||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||||
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
|
39 323,97 |
|||
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
|
39 323,97 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
39 323,97 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
39 323,97 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
39 323,97 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
48 560,00 |
|||
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|
3 700,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
3 700,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
3 700,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
|
3 700,00 |
|||
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
3 700,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
|
33 113,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
33 113,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
33 113,00 |
|||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
33 113,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
11 747,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
11 747,00 |
|||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
11 747,00 |
|||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
11 747,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
21 753,00 |
|||
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
|
21 753,00 |
|||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
21 753,00 |
|||
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
21 753,00 |
|||
|
|
|
w tym: 20.000,00 zł dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 1.753,00 zł dotyczy UM w Kuźni Raciborskiej |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
Razem |
109 636,97 |
Burmistrza Nr B.0050.309.2016 |
||||
z dnia 28.10.2016 r. |
||||
|
|
|
|
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok |
||||
(po zmianach) |
||||
|
|
|
|
|
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 ROK (w złotych) |
||||
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
78 741,47 |
|
|
|
1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
78 741,47 |
|
|
|
|
|
|
2. |
750 |
Administracja publiczna |
49 160,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
49 160,00 |
|
|
|
|
|
|
3. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 442,00 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 500,00 |
|
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych |
5 712,00 |
|
|
|
3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego z 06.09.2015 roku |
230,00 |
|
|
|
|
|
|
4. |
752 |
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
5. |
801 |
Oświata i wychowanie |
71 991,09 |
|
|
|
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach podstawowych |
41 502,05 |
|
|
|
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w gimnazjach |
29 649,08 |
|
|
|
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach |
839,96 |
|
|
|
|
|
|
6. |
851 |
Ochrona zdrowia |
669,00 |
|
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
669,00 |
|
|
|
|
|
|
7. |
852 |
Pomoc społeczna |
5 978 034,41 |
|
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
5 978 034,41 |
|
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 373 389,00 |
|
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
16 081,00 |
|
|
|
3. Dodatki energetyczne |
1 865,41 |
|
|
|
4. Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
3 586 452,00 |
|
|
|
5. Karta Dużej Rodziny |
247,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
6 188 337,97 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
6 178 895,97 |
|
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
9 442,00 |
|
II. Plan dochodów na 2016 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
630,00 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
630,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
630,00 |
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
50 000,00 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
50 000,00 |
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
50 630,00 |
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2016 rok (w złotych) |
||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
78 741,47 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
78 741,47 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
78 741,47 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
78 741,47 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
300,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
78 441,47 |
|
|
|
|
|
2. |
750 |
|
Administracja publiczna |
49 160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
49 160,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
49 160,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
49 160,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
48 785,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
375,00 |
|
|
|
|
|
3. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 442,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
9 212,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
9 212,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
9 212,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
9 212,00 |
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 500,00 |
|
|
|
b) Zakup urn wyborczych |
5 712,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
230,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
230,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
230,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
230,00 |
|
|
|
|
|
4. |
752 |
|
Obrona narodowa |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
300,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
300,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
300,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
300,00 |
|
|
|
|
|
5. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
71 991,09 |
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
41 502,05 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
41 502,05 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
35 116,35 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
35 116,35 |
|
|
|
2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: |
6 385,70 |
|
|
|
a) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe |
6 385,70 |
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
29 649,08 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
29 649,08 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
29 649,08 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
29 649,08 |
|
|
|
|
|
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych |
839,96 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
839,96 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
839,96 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
839,96 |
|
|
|
|
|
6. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
669,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
669,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
669,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
669,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
480,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
189,00 |
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
189,00 |
|
|
|
|
|
7. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
5 978 034,41 |
|
|
|
|
|
|
|
85211 |
Świadczenie wychowawcze |
3 586 452,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
3 586 452,00 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
3 516 130,00 |
|
|
|
a) Świadczenie społeczne |
3 516 130,00 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
70 322,00 |
|
|
|
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
49 284,00 |
|
|
|
2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
21 038,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 373 389,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 373 389,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
145 409,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
135 409,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: |
85 000,00 |
|
|
|
aa) podopiecznych |
72 000,00 |
|
|
|
ab) zasiłek dla opiekuna |
13 000,00 |
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
35 199,00 |
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
12 960,00 |
|
|
|
d) Zasiłek dla opiekuna |
2 250,00 |
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
10 000,00 |
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 227 980,00 |
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 685 100,00 |
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
360 000,00 |
|
|
|
c) Zasiłek dla opiekuna |
74 880,00 |
|
|
|
d) Świadczenia rodzicielskie |
108 000,00 |
|
|
|
, |
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
16 081,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
16 081,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
16 081,00 |
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
16 081,00 |
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
16 081,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
1 865,41 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 865,41 |
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
1 823,04 |
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 823,04 |
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
42,37 |
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
42,37 |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
247,00 |
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
247,00 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
247,00 |
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
247,00 |
|
|
|
a) Karta Dużej Rodziny |
247,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
6 188 337,97 |
|
|
|
|
|
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
Informację wytworzył: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Data publikacji: | 09.11.2016 09:24 |
Rejestr zmian dokumentu
09.11.2016 09:24 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|