w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.91.2015

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 14 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 19 tiret drugie Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 83 323,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 746 964,17 zł

po stronie wydatków kwotą  30 567 413 20 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.91.2015

z dnia 14.10.2015 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

801

Oświata i wychowanie

 

27 007,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

27 007,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - w zakresie wychowania przedszkolnego

 

27 007,00

Wprowadza się różnicę między wysokością dotacji przyznaną w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.36.6.2015 z 30.03.2015 r., a wcześniej wprowadzoną do budżetu kwotą. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok (część 83, poz. 52), przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

 

 

 

 

 

2.

852

Pomoc społeczna

 

1 316,33

2.1.

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na dodatki energetyczne

 

555,33

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.11.15.2015 z 08.04.2015 r.  Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

2.2.

 

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

 

761,00

Zwiększenie wprowadza się zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.3.2015 z 01.04.2015 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 15) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok. Środki przeznaczone są na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

 

 

 

 

3.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

55 000,00

 

 

* Dochody bieżące:

 

55 000,00

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnego o charakterze socjalnym dla uczniów

 

55 000,00

Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.92.5.2015 z 01.04.2015 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok w cz. 83, poz. 26 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnego o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

 

 

 

 

 

 

 

Razem

83 323,33

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

801

 

Oświata i wychowanie

 

27 007,00

 

 

80104

Przedszkola

 

27 007,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

27 007,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

27 007,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

27 007,00

 

 

 

w tym: Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej +9.003 zł, Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej +9.002 zł, Przedszkole w Rudach +9.002 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

 

1 316,33

2.1.

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 

555,33

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

555,33

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

543,33

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

 

543,33

 

 

 

2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

12,00

 

 

 

2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

12,00

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

85295

Pozostała działalność

 

761,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

761,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

761,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

 

761,00

 

 

 

a) Karta Dużej Rodziny

 

761,00

 

 

 

 

 

 

3.

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

55 000,00

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

55 000,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

55 000,00

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

55 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

83 323,33

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

 

Burmistrza Nr B.0050.91.2015

 

z dnia 14.04.2015 r.

 

 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok:

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 

 

1.

758

 

Różne rozliczenia

1 000,00

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 000,00

 

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926

 

Kultura fizyczna

 

1 000,00

 

 

 

92601

Obiekty sportowe

 

1 000,00

 

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

 

1 000,00

 

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

 

1 000,00

 

 

 

 

a) Modernizacja oświetlenia na boisku LKS Jankowice

 

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

801

 

Oświata i wychowanie

27 007,00

27 007,00

 

 

 

80104

Przedszkola

27 007,00

27 007,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

27 007,00

27 007,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

27 007,00

27 007,00

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27 007,00

27 007,00

 

 

 

 

w tym: Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej -9.003 zł, Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej -9.002 zł, Przedszkole w Rudach -9.002 zł, UM w Kuźni Raciborskiej +27.007 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

851

 

Ochrona zdrowia

258,00

258,00

 

 

 

85195

Pozostała działalność

258,00

258,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

258,00

258,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

258,00

258,00

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

198,00

 

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

258,00

60,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

258,00

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

28 265,00

28 265,00

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.91.2015

z dnia 14.04.2015 roku

 

 

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

 

 

 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015  ROK                   (w złotych)

 

 

 

 

Lp.

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

1.

750

Administracja publiczna

44 053,00

 

 

I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone

44 053,00

2.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

17 074,00

 

 

1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 100,00

 

 

2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeiem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13 974,00

3.

752

Obrona narodowa

600,00

 

 

I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst

600,00

4.

851

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

275,00

5.

852

Pomoc społeczna

2 202 445,58

 

 

I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:

2 202 445,58

 

 

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 860,00

 

 

3. Dodatek energetyczny

1 549,58

 

 

4. Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM     DOTACJE

2 264 447,58

 

 

w tym:

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 247 373,58

 

 

2. Krajowe Biuro Wyborcze

17 074,00

II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

1

750

 

Administracja publiczna

200,00

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

200,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za  udostępnianie danych

200,00

 

 

 

 

 

2.

852

 

Pomoc społeczna

10 000,00

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

 

 

 

1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

10 200,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami -  na 2015 rok (w złotych)

Lp.

Dział

Rozdział 

                 Nazwa

Plan

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.

750

 

      Administracja publiczna

44 053,00

 

 

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

44 053,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

44 053,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

44 053,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

43 653,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00

 

 

 

 

 

2.

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

17 074,00

 

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 100,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

3 100,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 100,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 100,00

 

 

 

a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  wyborców

3 100,00

 

 

 

 

 

 

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13 974,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

13 974,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

13 974,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 794,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 180,00

 

 

 

 

 

3.

752

 

Obrona narodowa

600,00

 

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

600,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

600,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600,00

 

 

 

 

 

4.

851

 

Ochrona zdrowia

275,00

 

 

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

275,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

198,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

77,00

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

77,00

 

 

 

 

 

5.

852

 

Pomoc społeczna

2 202 445,58

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 191 275,00

 

 

 

* Wydatki bieżące

2 191 275,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

146 571,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

136 908,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

71 820,00

 

 

 

aa) podopiecznych

50 820,00

 

 

 

ab) zasiłek dla opiekuna

21 000,00

 

 

 

b) Świadczenia rodzinne

50 100,00

 

 

 

c) Fundusz alimentacyjny

11 988,00

 

 

 

d) Zasiłek dla opiekuna

3 000,00

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 663,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

9 663,00

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2 044 704,00

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

1 548 864,00

 

 

 

b) Fundusz alimentacyjny

396 000,00

 

 

 

c) Zasiłek dla opiekuna

99 840,00

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 860,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

8 860,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 860,00

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 860,00

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 860,00

 

 

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 549,58

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 549,58

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

31,88

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31,88

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

1 517,70

 

 

 

a) Świadczenia społeczne

1 517,70

 

 

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

761,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

761,00

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

761,00

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

761,00

 

 

 

a) Karta Dużej Rodziny

761,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM wydatki na w/w zadania

2 264 447,58

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2015 08:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż