w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr B.0050.91.2015
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 14 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 19 tiret drugie Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 83 323,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 30 746 964,17 zł
po stronie wydatków kwotą 30 567 413 20 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia |
||||||
Burmistrza Nr B.0050.91.2015 |
||||||
z dnia 14.10.2015 r. |
||||||
§ 1 |
||||||
Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2015 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Dochody w złotych |
|||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
801 |
Oświata i wychowanie |
|
27 007,00 |
||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
27 007,00 |
||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - w zakresie wychowania przedszkolnego |
|
27 007,00 |
||
Wprowadza się różnicę między wysokością dotacji przyznaną w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.36.6.2015 z 30.03.2015 r., a wcześniej wprowadzoną do budżetu kwotą. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok (część 83, poz. 52), przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku. |
||||||
|
|
|
|
|
||
2. |
852 |
Pomoc społeczna |
|
1 316,33 |
||
2.1. |
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na dodatki energetyczne |
|
555,33 |
||
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.11.15.2015 z 08.04.2015 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) |
||||||
|
|
|
|
|
||
2.2. |
|
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny |
|
761,00 |
||
Zwiększenie wprowadza się zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.3.2015 z 01.04.2015 r. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 15) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok. Środki przeznaczone są na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. |
||||||
|
|
|
|
|
||
3. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
55 000,00 |
||
|
|
* Dochody bieżące: |
|
55 000,00 |
||
|
|
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnego o charakterze socjalnym dla uczniów |
|
55 000,00 |
||
Zwiększenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.92.5.2015 z 01.04.2015 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok w cz. 83, poz. 26 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnego o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. |
||||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
Razem |
83 323,33 |
|||||
§ 2 |
||||||
Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|||||
1. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
|
27 007,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
|
27 007,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
27 007,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
27 007,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
27 007,00 |
|
|
|
|
w tym: Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej +9.003 zł, Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej +9.002 zł, Przedszkole w Rudach +9.002 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
1 316,33 |
|
2.1. |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
|
555,33 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
555,33 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
|
543,33 |
|
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
|
543,33 |
|
|
|
|
2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
12,00 |
|
|
|
|
2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
12,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
761,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
761,00 |
|
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
|
761,00 |
|
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
|
761,00 |
|
|
|
|
a) Karta Dużej Rodziny |
|
761,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
55 000,00 |
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
|
55 000,00 |
|
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
|
55 000,00 |
|
|
|
|
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
55 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Razem |
83 323,33 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia |
|
||||||||||
Burmistrza Nr B.0050.91.2015 |
|
||||||||||
z dnia 14.04.2015 r. |
|
||||||||||
|
|||||||||||
§ 1 |
|
||||||||||
Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2015 rok: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki w złotych |
|
||||||
|
|||||||||||
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
|||||||||
|
|||||||||||
1. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
1 000,00 |
|
|
|||||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 000,00 |
|
|
|||||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 000,00 |
|
|
|||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
1 000,00 |
|
|
|||||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
1 000,00 |
|
|
|||||
|
|
|
a) Rezerwa ogólna |
1 000,00 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
|
1 000,00 |
|
|||||
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
|
1 000,00 |
|
|||||
|
|
|
* Wydatki majątkowe: |
|
1 000,00 |
|
|||||
|
|
|
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
1 000,00 |
|
|||||
|
|
|
a) Modernizacja oświetlenia na boisku LKS Jankowice |
|
1 000,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
27 007,00 |
27 007,00 |
|
|||||
|
|
80104 |
Przedszkola |
27 007,00 |
27 007,00 |
|
|||||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
27 007,00 |
27 007,00 |
|
|||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
27 007,00 |
27 007,00 |
|
|||||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
27 007,00 |
27 007,00 |
|
|||||
|
|
|
w tym: Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej -9.003 zł, Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej -9.002 zł, Przedszkole w Rudach -9.002 zł, UM w Kuźni Raciborskiej +27.007 zł |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
258,00 |
258,00 |
|
|||||
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
258,00 |
258,00 |
|
|||||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
258,00 |
258,00 |
|
|||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
258,00 |
258,00 |
|
|||||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
198,00 |
|
|||||
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
258,00 |
60,00 |
|
|||||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
258,00 |
60,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||
Razem |
28 265,00 |
28 265,00 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
Burmistrza Nr B.0050.91.2015 |
|||||||||||
z dnia 14.04.2015 roku |
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok |
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||
I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 ROK (w złotych) |
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Plan |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
1. |
750 |
Administracja publiczna |
44 053,00 |
||||||||
|
|
I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone |
44 053,00 |
||||||||
2. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
17 074,00 |
||||||||
|
|
1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 100,00 |
||||||||
|
|
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeiem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
13 974,00 |
||||||||
3. |
752 |
Obrona narodowa |
600,00 |
||||||||
|
|
I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst |
600,00 |
||||||||
4. |
851 |
Ochrona zdrowia |
275,00 |
||||||||
|
|
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
275,00 |
||||||||
5. |
852 |
Pomoc społeczna |
2 202 445,58 |
||||||||
|
|
I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: |
2 202 445,58 |
||||||||
|
|
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 191 275,00 |
||||||||
|
|
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 860,00 |
||||||||
|
|
3. Dodatek energetyczny |
1 549,58 |
||||||||
|
|
4. Karta Dużej Rodziny |
761,00 |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2 264 447,58 |
||||||||
|
|
w tym: |
|
||||||||
|
|
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego |
2 247 373,58 |
||||||||
|
|
2. Krajowe Biuro Wyborcze |
17 074,00 |
||||||||
II. Plan dochodów na 2015 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) |
|||||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
1 |
750 |
|
Administracja publiczna |
200,00 |
|||||||
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
200,00 |
|||||||
|
|
|
1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych |
200,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
2. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
10 000,00 |
|||||||
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 000,00 |
|||||||
|
|
|
1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych |
10 000,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Razem: |
10 200,00 |
|||||||
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2015 rok (w złotych) |
|||||||||||
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
1. |
750 |
|
Administracja publiczna |
44 053,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
44 053,00 |
|||||||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
44 053,00 |
|||||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
44 053,00 |
|||||||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
43 653,00 |
|||||||
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
400,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
2. |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
17 074,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 100,00 |
|||||||
|
|
|
* Wydatki bieżące |
3 100,00 |
|||||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
3 100,00 |
|||||||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
3 100,00 |
|||||||
|
|
|
a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3 100,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
13 974,00 |
|||||||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
13 974,00 |
|||||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
13 974,00 |
|||||||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 794,00 |
|||||||
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 180,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
3. |
752 |
|
Obrona narodowa |
600,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
600,00 |
|||||||
|
|
|
* Wydatki bieżące |
600,00 |
|||||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
600,00 |
|||||||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
600,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
4. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
275,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
275,00 |
|||||||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
275,00 |
|||||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
275,00 |
|||||||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
198,00 |
|||||||
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: |
77,00 |
|||||||
|
|
|
a) Pozostałe wydatki |
77,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
5. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 202 445,58 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 191 275,00 |
|||||||
|
|
|
* Wydatki bieżące |
2 191 275,00 |
|||||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
146 571,00 |
|||||||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
136 908,00 |
|||||||
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: |
71 820,00 |
|||||||
|
|
|
aa) podopiecznych |
50 820,00 |
|||||||
|
|
|
ab) zasiłek dla opiekuna |
21 000,00 |
|||||||
|
|
|
b) Świadczenia rodzinne |
50 100,00 |
|||||||
|
|
|
c) Fundusz alimentacyjny |
11 988,00 |
|||||||
|
|
|
d) Zasiłek dla opiekuna |
3 000,00 |
|||||||
|
|
|
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 663,00 |
|||||||
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
9 663,00 |
|||||||
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
2 044 704,00 |
|||||||
|
|
|
a) Świadczenia rodzinne |
1 548 864,00 |
|||||||
|
|
|
b) Fundusz alimentacyjny |
396 000,00 |
|||||||
|
|
|
c) Zasiłek dla opiekuna |
99 840,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 860,00 |
|||||||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
8 860,00 |
|||||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
8 860,00 |
|||||||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 860,00 |
|||||||
|
|
|
a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
8 860,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
1 549,58 |
|||||||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
1 549,58 |
|||||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
31,88 |
|||||||
|
|
|
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
31,88 |
|||||||
|
|
|
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: |
1 517,70 |
|||||||
|
|
|
a) Świadczenia społeczne |
1 517,70 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
761,00 |
|||||||
|
|
|
* Wydatki bieżące: |
761,00 |
|||||||
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: |
761,00 |
|||||||
|
|
|
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |
761,00 |
|||||||
|
|
|
a) Karta Dużej Rodziny |
761,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
RAZEM wydatki na w/w zadania |
2 264 447,58 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej |
Informację opublikował: | Aleksander Serafin |
Informację wytworzył: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Data publikacji: | 28.04.2015 08:33 |
Rejestr zmian dokumentu
28.04.2015 08:33 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|